por adm publicado 19/05/2023 15h20, última modificação 20/03/2024 12h52

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Despesas - Ano 2023

Prestação de contas dos despesas da Casa Legislativa, durante o período do ano de 2023.
Data Exercício Número Contabil Unidade Documento Fiscal Historico Valor
03/01/2023 2023 2023010300018 622130300 0110 20230103 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA 6,20
04/01/2023 2023 2023010400004 622130300 0110 20230104 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM COFFEE BREAK NO EVENTO DE POSSE NA CAMARA MUNICIPAL 860,00
11/01/2023 2023 2023011100004 622130300 0110 20230111 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PARTE PATRONAL INSS 13°/ 2022 18.387,86
11/01/2023 2023 2023011100005 622130300 0110 20230111 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A JUROS PARTE PATRONAL INSS 13°/ 2022 1.518,82
16/01/2023 2023 2023011600004 622130300 0110 20230116 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL 467,97
16/01/2023 2023 2023011600005 622130300 0110 20230116 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) CADEIRAS BISTRO S/B, VALOR UNIT R$ 58,00 E 01 (UM) GAVETEIRO 3G C/ RODIZ, VALOR UNIT R$ 299,90 531,90
16/01/2023 2023 2023011600006 622130300 0110 20230116 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) VENTILADOR MONDIAL, VALOR UNIT R$ 338,00 338,00
18/01/2023 2023 2023011800005 622130300 0110 20230118 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE JANEIRO DE 2023, RELATIVO A 11 VEREADORES 73.879,41
19/01/2023 2023 2023011900004 622130300 0110 20230119 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE JANEIRO DE 2023, RELATIVO A 16 COMISSIONADOS 25.555,02
19/01/2023 2023 2023011900005 622130300 0110 20230119 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE JANEIRO DE 2023, RELATIVO A 02 EFETIVOS 5.623,05
19/01/2023 2023 2023011900006 622130300 0110 20230119 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CAMARA MUNICIPAL 150,00
19/01/2023 2023 2023011900007 622130300 0110 20230119 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SANEAMENTO E FORNECIMENTO DE AGUA 134,16
19/01/2023 2023 2023011900008 622130300 0110 20230119 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL 331,40
19/01/2023 2023 2023011900009 622130300 0110 20230119 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. JANEIRO/2023 949,95
19/01/2023 2023 2023010200209 622130300 0110 20230119 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 01° PRIMEIRO TERMO ADTIVO DO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2023. 3.000,00
19/01/2023 2023 2023010200210 622130300 0110 20230119 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS COM PORTAL DE TRANSPARENCIA, EDICAO DO SITE DA CAMARA E TRANSMISSOES DAS SESSOES LEGISLATIVA 1.400,00
19/01/2023 2023 2023011900011 622130300 0110 20230119 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PARTE PATRONAL INSS DEZEMBRO 2022 18.444,33
19/01/2023 2023 2023011900012 622130300 0110 20230119 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA 36,50
19/01/2023 2023 2023011900013 622130300 0110 20230119 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA 11,50
20/01/2023 2023 2023012000010 622130300 0110 20230120 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2023 1.400,00
20/01/2023 2023 2023012000011 622130300 0110 20230120 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2023 2.023,00
20/01/2023 2023 2023012000012 622130300 0110 20230120 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2023 1.400,00
20/01/2023 2023 2023012000013 622130300 0110 20230120 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2023 1.200,00
20/01/2023 2023 2023012000014 622130300 0110 20230120 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2023 1.440,00
20/01/2023 2023 2023012000015 622130300 0110 20230120 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2023 1.200,00
20/01/2023 2023 2023012000016 622130300 0110 20230120 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2023 3.299,91
20/01/2023 2023 2023012000017 622130300 0110 20230120 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2023 2.298,99
20/01/2023 2023 2023012000018 622130300 0110 20230120 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2023 3.300,00
20/01/2023 2023 2023012000019 622130300 0110 20230120 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2023 4.498,87
20/01/2023 2023 2023012000020 622130300 0110 20230120 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2023 3.698,82
20/01/2023 2023 2023012000021 622130300 0110 20230120 DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AQULE CIDADAO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2023 1.302,00
20/01/2023 2023 2023012000022 622130300 0110 20230120 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UM SALARIO MINIMO MENSAL AO CIDADAO QUE TENHA ATINGIDO OU VENHA ATINGIR VINTE (20) ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO, CONFORME ART 1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005 DE 18/11/2005, DO MES 01/2023. 1.302,00
20/01/2023 2023 2023012000023 622130300 0110 20230120 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UM SALARIO MINIMO MENSAL AO CIDADAO QUE TENHA ATINGIDO OU VENHA ATINGIR VINTE (20) ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO, CONFORME ART 1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005 DE 18/11/2005, DO MES 01/2023. 1.302,00
20/01/2023 2023 2023011900010 622130300 0110 20230120 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 03° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA CONTABIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 4.520,00
23/01/2023 2023 2023012300002 622130300 0110 20230123 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2023 800,00
23/01/2023 2023 2023012300003 622130300 0110 20230123 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2023 1.600,00
23/01/2023 2023 2023012300004 622130300 0110 20230123 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2023 909,00
23/01/2023 2023 2023012300005 622130300 0110 20230123 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2023 2.898,59
23/01/2023 2023 2023012300006 622130300 0110 20230123 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2023 2.476,18
23/01/2023 2023 2023012300007 622130300 0110 20230123 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2023 3.098,54
23/01/2023 2023 2023012300008 622130300 0110 20230123 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL 692,70
23/01/2023 2023 2023012300009 622130300 0110 20230123 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ORNAMENTACAO DA SESSAO DE POSSE, NA CAMARA MUNICIPAL 200,00
23/01/2023 2023 2023012300010 622130300 0110 20230123 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO DE CAPAS DE PROCESSOS PARA A CAMARA MUNICIPAL 850,00
23/01/2023 2023 2023012300011 622130300 0110 20230123 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CARTORIO 85,00
23/01/2023 2023 2023012300012 622130300 0110 20230123 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL 214,94
23/01/2023 2023 2023010900006 622130300 0110 20230123 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 1.450,00
23/01/2023 2023 2023011000003 622130300 0110 20230123 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 1.450,00
23/01/2023 2023 2023012300014 622130300 0110 20230123 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA 34,50
24/01/2023 2023 2023012400011 622130300 0110 20230124 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2023 801,01
24/01/2023 2023 2023012400014 622130300 0110 20230124 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. JANEIRO/2023 449,84
24/01/2023 2023 2023012300013 622130300 0110 20230124 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE. JANEIRO/2022 1.000,00
24/01/2023 2023 2023012400015 622130300 0110 20230124 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA 23,00
25/01/2023 2023 2023012500013 622130300 0110 20230125 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA 55,00
26/01/2023 2023 2023012600010 622130300 0110 20230126 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2023 1.592,98
26/01/2023 2023 2023012600011 622130300 0110 20230126 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2023 1.459,91
26/01/2023 2023 2023012600012 622130300 0110 20230126 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2023 3.589,55
27/01/2023 2023 2023012700071 622130300 0110 20230127 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2023 2.300,00
27/01/2023 2023 2023012700072 622130300 0110 20230127 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2023 2.198,66
30/01/2023 2023 2023013000009 622130300 0110 20230130 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM DEDETIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL 3.757,50
30/01/2023 2023 2023010200211 622130300 0110 20230130 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CESSAO DE USO DO SISTEMA DE PROTOCOLO, CONTABIL E COMPRAS E LICITACOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 1.450,00
31/01/2023 2023 2023013100008 622130300 0110 20230131 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA 11,00
31/01/2023 2023 2023013100009 622130300 0110 20230131 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA 11,50
01/02/2023 2023 2023020100055 622130300 0110 20230201 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO 250,00
02/02/2023 2023 2023020200020 622130300 0110 20230202 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA 6,80
09/02/2023 2023 2023020900002 622130300 0110 20230209 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FLORES NATURAIS PARA EVENTO 180,00
15/02/2023 2023 2023010200211 622130300 0110 20230215 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CESSAO DE USO DO SISTEMA DE PROTOCOLO, CONTABIL E COMPRAS E LICITACOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 1.450,00
16/02/2023 2023 2023021600011 622130300 0110 20230216 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE FEVEREIRO DE 2023, RELATIVO A 11 VEREADORES 73.879,41
16/02/2023 2023 2023021600012 622130300 0110 20230216 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE FEVEREIRO DE 2023, RELATIVO A 16 COMISSIONADOS 26.160,97
16/02/2023 2023 2023021600014 622130300 0110 20230216 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE FEVEREIRO DE 2023, RELATIVO A 02 EFETIVOS 6.120,68
16/02/2023 2023 2023021600015 622130300 0110 20230216 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UM SALARIO MINIMO MENSAL AO CIDADAO QUE TENHA ATINGIDO OU VENHA ATINGIR VINTE (20) ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO, CONFORME ART 1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005 DE 18/11/2005, DO MES 02/2023. 1.302,00
16/02/2023 2023 2023021600016 622130300 0110 20230216 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UM SALARIO MINIMO MENSAL AO CIDADAO QUE TENHA ATINGIDO OU VENHA ATINGIR VINTE (20) ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO, CONFORME ART 1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005 DE 18/11/2005, DO MES 02/2023. 1.302,00
16/02/2023 2023 2023021600017 622130300 0110 20230216 DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AQULE CIDADAO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 1.302,00
16/02/2023 2023 2023021600018 622130300 0110 20230216 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CAMARA MUNICIPAL 150,00
16/02/2023 2023 2023021600019 622130300 0110 20230216 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL 317,80
16/02/2023 2023 2023021600020 622130300 0110 20230216 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SANEAMENTO E FORNECIMENTO DE AGUA 148,10
16/02/2023 2023 2023010200210 622130300 0110 20230216 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS COM PORTAL DE TRANSPARENCIA, EDICAO DO SITE DA CAMARA E TRANSMISSOES DAS SESSOES LEGISLATIVA 1.400,00
16/02/2023 2023 2023011900010 622130300 0110 20230216 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 03° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA CONTABIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 4.520,00
16/02/2023 2023 2023021600021 622130300 0110 20230216 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL 335,00
16/02/2023 2023 2023021600022 622130300 0110 20230216 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA 11,50
16/02/2023 2023 2023021600023 622130300 0110 20230216 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PARTE PATRONAL INSS JANEIRO 2023 22.600,44
17/02/2023 2023 2023012300013 622130300 0110 20230217 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE. JANEIRO/2022 1.000,00
17/02/2023 2023 2023021700004 622130300 0110 20230217 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA 11,50
23/02/2023 2023 2023022300018 622130300 0110 20230223 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2023 4.699,54
23/02/2023 2023 2023022300019 622130300 0110 20230223 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2023 4.496,49
23/02/2023 2023 2023022300020 622130300 0110 20230223 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2023 3.999,11
23/02/2023 2023 2023022300021 622130300 0110 20230223 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2023 1.900,00
23/02/2023 2023 2023022300022 622130300 0110 20230223 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2023 1.200,00
23/02/2023 2023 2023011000003 622130300 0110 20230223 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 1.450,00
23/02/2023 2023 2023010200209 622130300 0110 20230223 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 01° PRIMEIRO TERMO ADTIVO DO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2023. 3.000,00
23/02/2023 2023 2023010900006 622130300 0110 20230223 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 1.450,00
23/02/2023 2023 2023022300023 622130300 0110 20230223 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA 23,00
24/02/2023 2023 2023022400005 622130300 0110 20230224 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2023 3.749,76
24/02/2023 2023 2023022400006 622130300 0110 20230224 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2023 404,00
24/02/2023 2023 2023022400007 622130300 0110 20230224 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2023 3.293,03
24/02/2023 2023 2023022400008 622130300 0110 20230224 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2023 1.200,00
24/02/2023 2023 2023022400009 622130300 0110 20230224 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2023 750,24
24/02/2023 2023 2023022400010 622130300 0110 20230224 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2023 4.209,24
24/02/2023 2023 2023022400011 622130300 0110 20230224 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2023 1.440,00
24/02/2023 2023 2023022400012 622130300 0110 20230224 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2023 2.770,99
24/02/2023 2023 2023022400013 622130300 0110 20230224 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2023 2.831,29
24/02/2023 2023 2023022400014 622130300 0110 20230224 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2023 1.400,00
24/02/2023 2023 2023022400015 622130300 0110 20230224 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2023 991,00
24/02/2023 2023 2023022400016 622130300 0110 20230224 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2023 4.011,42
24/02/2023 2023 2023022400017 622130300 0110 20230224 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2023 897,58
24/02/2023 2023 2023022400018 622130300 0110 20230224 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2023 1.400,00
24/02/2023 2023 2023022400019 622130300 0110 20230224 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2023 1.690,76
24/02/2023 2023 2023022400020 622130300 0110 20230224 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2023 3.064,75
24/02/2023 2023 2023022400021 622130300 0110 20230224 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL 179,93
24/02/2023 2023 2023022400022 622130300 0110 20230224 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA 11,50
27/02/2023 2023 2023022700082 622130300 0110 20230227 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2023 1.680,00
27/02/2023 2023 2023022700083 622130300 0110 20230227 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2023 999,51
27/02/2023 2023 2023022700084 622130300 0110 20230227 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2023 2.300,00
27/02/2023 2023 2023022700091 622130300 0110 20230227 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. FEVEREIRO/2023 489,65
27/02/2023 2023 2023021000006 622130300 0110 20230227 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ACESSORIOS PARA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 1205002.1/2022 / CONTRATO N° 1205002.1/2023.3 1.497,00
27/02/2023 2023 2023021500045 622130300 0110 20230227 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 1205013.1/2022 - CONTRATO N° 1205013.1/2023.10 587,15
27/02/2023 2023 2023021000007 622130300 0110 20230227 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 1205012.1/2022 - CONTRATO N° 1205012.1/2023.9 416,26
27/02/2023 2023 2023020600017 622130300 0110 20230227 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 1205008.1/2022 - CONTRATO N° 1205008.1/2022.8 730,78
27/02/2023 2023 2023022700092 622130300 0110 20230227 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA 55,00
28/02/2023 2023 2023022800079 622130300 0110 20230228 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2023 2.076,19
28/02/2023 2023 2023022800080 622130300 0110 20230228 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2023 2.412,51
28/02/2023 2023 2023022800081 622130300 0110 20230228 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2023 3.589,90
28/02/2023 2023 2023022800082 622130300 0110 20230228 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA 11,50
01/03/2023 2023 2023030100016 622130300 0110 20230301 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2023 1.406,92
02/03/2023 2023 2023030200028 622130300 0110 20230302 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA 6,80
09/03/2023 2023 2023030700008 622130300 0110 20230309 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CAMARA MUNICIPAL 250,00
16/03/2023 2023 2023031600022 622130300 0110 20230316 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE MARCO DE 2023, RELATIVO A 11 VEREADORES 73.879,41
16/03/2023 2023 2023031600023 622130300 0110 20230316 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE MARCO DE 2023, RELATIVO A 16 COMISSIONADOS 26.160,97
16/03/2023 2023 2023031600024 622130300 0110 20230316 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE MARCO DE 2023, RELATIVO A 02 EFETIVOS 6.120,68
16/03/2023 2023 2023031600025 622130300 0110 20230316 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL 397,27
16/03/2023 2023 2023031600026 622130300 0110 20230316 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PARTE PATRONAL INSS FEVEREIRO 2023 22.832,20
16/03/2023 2023 2023031600027 622130300 0110 20230316 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UM SALARIO MINIMO MENSAL AO CIDADAO QUE TENHA ATINGIDO OU VENHA ATINGIR VINTE (20) ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO, CONFORME ART 1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005 DE 18/11/2005, DO MES 03/2023. 1.302,00
16/03/2023 2023 2023031600028 622130300 0110 20230316 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UM SALARIO MINIMO MENSAL AO CIDADAO QUE TENHA ATINGIDO OU VENHA ATINGIR VINTE (20) ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO, CONFORME ART 1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005 DE 18/11/2005, DO MES 03/2023. 1.302,00
16/03/2023 2023 2023031600029 622130300 0110 20230316 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SANEAMENTO E FORNECIMENTO DE AGUA 149,40
16/03/2023 2023 2023031600030 622130300 0110 20230316 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL 30,00
16/03/2023 2023 2023031600031 622130300 0110 20230316 DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AQULE CIDADAO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MES DE MARCO DE 2023 1.302,00
17/03/2023 2023 2023011900010 622130300 0110 20230317 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 03° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA CONTABIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 4.520,00
17/03/2023 2023 2023031700019 622130300 0110 20230317 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA 11,50
20/03/2023 2023 2023032000014 622130300 0110 20230320 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2023 1.800,00
20/03/2023 2023 2023032000015 622130300 0110 20230320 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2023 3.840,00
20/03/2023 2023 2023011000003 622130300 0110 20230320 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 1.450,00
20/03/2023 2023 2023010900006 622130300 0110 20230320 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 1.450,00
20/03/2023 2023 2023021500045 622130300 0110 20230320 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 1205013.1/2022 - CONTRATO N° 1205013.1/2023.10 439,05
20/03/2023 2023 2023012300013 622130300 0110 20230320 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE. JANEIRO/2022 1.000,00
20/03/2023 2023 2023010200209 622130300 0110 20230320 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 01° PRIMEIRO TERMO ADTIVO DO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2023. 3.000,00
20/03/2023 2023 2023010200210 622130300 0110 20230320 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS COM PORTAL DE TRANSPARENCIA, EDICAO DO SITE DA CAMARA E TRANSMISSOES DAS SESSOES LEGISLATIVA 1.400,00
20/03/2023 2023 2023021000007 622130300 0110 20230320 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 1205012.1/2022 - CONTRATO N° 1205012.1/2023.9 291,30
20/03/2023 2023 2023021000006 622130300 0110 20230320 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ACESSORIOS PARA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 1205002.1/2022 / CONTRATO N° 1205002.1/2023.3 1.497,00
21/03/2023 2023 2023032100007 622130300 0110 20230321 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2023 1.729,08
21/03/2023 2023 2023032100008 622130300 0110 20230321 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2023 3.064,75
21/03/2023 2023 2023032100009 622130300 0110 20230321 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2023 1.400,00
21/03/2023 2023 2023032100010 622130300 0110 20230321 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2023 1.200,00
21/03/2023 2023 2023032100011 622130300 0110 20230321 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2023 1.250,00
21/03/2023 2023 2023032100012 622130300 0110 20230321 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2023 1.200,00
21/03/2023 2023 2023032100013 622130300 0110 20230321 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2023 991,00
21/03/2023 2023 2023032100014 622130300 0110 20230321 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2023 2.924,83
21/03/2023 2023 2023010200211 622130300 0110 20230321 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CESSAO DE USO DO SISTEMA DE PROTOCOLO, CONTABIL E COMPRAS E LICITACOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 1.450,00
21/03/2023 2023 2023032100015 622130300 0110 20230321 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2023 4.499,38
21/03/2023 2023 2023032100016 622130300 0110 20230321 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2023 2.831,59
21/03/2023 2023 2023032100017 622130300 0110 20230321 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2023 4.699,19
21/03/2023 2023 2023032100018 622130300 0110 20230321 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2023 4.010,51
21/03/2023 2023 2023032100019 622130300 0110 20230321 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2023 4.099,41
21/03/2023 2023 2023032100020 622130300 0110 20230321 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2023 2.999,35
21/03/2023 2023 2023032100021 622130300 0110 20230321 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA 23,00
23/03/2023 2023 2023032300016 622130300 0110 20230323 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2023 4.168,25
23/03/2023 2023 2023032300017 622130300 0110 20230323 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2023 4.195,61
23/03/2023 2023 2023032300018 622130300 0110 20230323 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA 11,50
24/03/2023 2023 2023032400007 622130300 0110 20230324 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. MARCO/2023 489,65
24/03/2023 2023 2023032400008 622130300 0110 20230324 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA 11,50
27/03/2023 2023 2023032700102 622130300 0110 20230327 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2023 800,00
27/03/2023 2023 2023032700103 622130300 0110 20230327 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE MARCO DE 2023, RELATIVO A 03 VEREADORES (13° SALARIO) 14.104,26
27/03/2023 2023 2023020600017 622130300 0110 20230327 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 1205008.1/2022 - CONTRATO N° 1205008.1/2022.8 390,92
27/03/2023 2023 2023032700104 622130300 0110 20230327 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2023 2.058,21
27/03/2023 2023 2023032700105 622130300 0110 20230327 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2023 2.189,93
27/03/2023 2023 2023032700106 622130300 0110 20230327 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA 55,00
29/03/2023 2023 2023032900004 622130300 0110 20230329 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2023 600,62
29/03/2023 2023 2023032900005 622130300 0110 20230329 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2023 750,00
30/03/2023 2023 2023033000008 622130300 0110 20230330 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2023 504,39
30/03/2023 2023 2023033000009 622130300 0110 20230330 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2023 898,49
30/03/2023 2023 2023033000010 622130300 0110 20230330 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2023 2.300,00
30/03/2023 2023 2023033000011 622130300 0110 20230330 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA 23,00
31/03/2023 2023 2023033100006 622130300 0110 20230331 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2023 3.599,85
03/04/2023 2023 2023031700018 622130300 0110 20230403 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE LOCACAO E USO DE ESPACO PARA TRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA EM RADIO 700,00
03/04/2023 2023 2023040300030 622130300 0110 20230403 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2023 250,00
04/04/2023 2023 2023040400009 622130300 0110 20230404 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA 6,80
13/04/2023 2023 2023041300020 622130300 0110 20230413 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENETE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSOES DIGITAIS - DIA INTERNACIONAL DA MULHER 315,00
17/04/2023 2023 2023041700009 622130300 0110 20230417 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE ABRIL DE 2023, RELATIVO A 11 VEREADORES 73.879,41
17/04/2023 2023 2023041700010 622130300 0110 20230417 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE ABRIL DE 2023, RELATIVO A 14 COMISSIONADOS 21.087,61
17/04/2023 2023 2023041700011 622130300 0110 20230417 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE ABRIL DE 2023, RELATIVO A 01 COMISSIONADO (13° SALARIO) 1.050,00
17/04/2023 2023 2023041700012 622130300 0110 20230417 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE ABRIL DE 2023, RELATIVO A 02 COMISSIONADO (FERIAS) 6.764,48
17/04/2023 2023 2023041700013 622130300 0110 20230417 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE ABRIL DE 2023, RELATIVO A 01 EFETIVO 3.196,35
17/04/2023 2023 2023041700014 622130300 0110 20230417 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE ABRIL DE 2023, RELATIVO A 01 EFETIVO (FERIAS) 3.899,11
17/04/2023 2023 2023041700015 622130300 0110 20230417 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UM SALARIO MINIMO MENSAL AO CIDADAO QUE TENHA ATINGIDO OU VENHA ATINGIR VINTE (20) ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO, CONFORME ART 1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005 DE 18/11/2005, DO MES 04/2023. 1.302,00
17/04/2023 2023 2023041700016 622130300 0110 20230417 DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AQULE CIDADAO(A)QUE TENHAATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MES DE ABRIL DE 2023 1.302,00
17/04/2023 2023 2023041700017 622130300 0110 20230417 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UM SALARIO MINIMO MENSAL AO CIDADAO QUE TENHA ATINGIDO OU VENHA ATINGIR VINTE (20) ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO, CONFORME ART 1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005 DE 18/11/2005, DO MES 04/2023. 1.302,00
17/04/2023 2023 2023041700018 622130300 0110 20230417 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL 444,91
17/04/2023 2023 2023041700019 622130300 0110 20230417 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PARTE PATRONAL INSS MARCO 2023 22.832,20
18/04/2023 2023 2023041800013 622130300 0110 20230418 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA 11,50
19/04/2023 2023 2023010200211 622130300 0110 20230419 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CESSAO DE USO DO SISTEMA DE PROTOCOLO, CONTABIL E COMPRAS E LICITACOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 1.450,00
19/04/2023 2023 2023010200210 622130300 0110 20230419 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS COM PORTAL DE TRANSPARENCIA, EDICAO DO SITE DA CAMARA E TRANSMISSOES DAS SESSOES LEGISLATIVA 1.400,00
19/04/2023 2023 2023011900010 622130300 0110 20230419 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 03° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA CONTABIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 4.520,00
20/04/2023 2023 2023031700018 622130300 0110 20230420 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE LOCACAO E USO DE ESPACO PARA TRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA EM RADIO 700,00
20/04/2023 2023 2023012300013 622130300 0110 20230420 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE. JANEIRO/2022 1.000,00
20/04/2023 2023 2023010200209 622130300 0110 20230420 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 01° PRIMEIRO TERMO ADTIVO DO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2023. 3.000,00
20/04/2023 2023 2023042000013 622130300 0110 20230420 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2023 2.066,96
20/04/2023 2023 2023042000014 622130300 0110 20230420 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2023 4.499,97
20/04/2023 2023 2023042000015 622130300 0110 20230420 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2023 3.899,60
20/04/2023 2023 2023042000016 622130300 0110 20230420 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2023 2.999,99
20/04/2023 2023 2023042000017 622130300 0110 20230420 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2023 1.400,00
20/04/2023 2023 2023042000018 622130300 0110 20230420 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2023 3.294,83
20/04/2023 2023 2023042000019 622130300 0110 20230420 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2023 1.200,00
20/04/2023 2023 2023042000020 622130300 0110 20230420 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2023 991,00
20/04/2023 2023 2023042000021 622130300 0110 20230420 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2023 3.064,10
20/04/2023 2023 2023042000022 622130300 0110 20230420 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2023 1.990,00
20/04/2023 2023 2023042000023 622130300 0110 20230420 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2023 800,00
20/04/2023 2023 2023042000024 622130300 0110 20230420 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA 11,50
24/04/2023 2023 2023042400014 622130300 0110 20230424 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL 166,83
24/04/2023 2023 2023011000003 622130300 0110 20230424 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 1.450,00
24/04/2023 2023 2023010900006 622130300 0110 20230424 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 1.450,00
24/04/2023 2023 2023042400015 622130300 0110 20230424 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SANEAMENTO E FORNECIMENTO DE AGUA 253,96
24/04/2023 2023 2023042400016 622130300 0110 20230424 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2023 2.835,24
24/04/2023 2023 2023042400017 622130300 0110 20230424 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2023 4.492,28
24/04/2023 2023 2023042400018 622130300 0110 20230424 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2023 1.200,00
24/04/2023 2023 2023042400019 622130300 0110 20230424 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2023 899,94
24/04/2023 2023 2023042400020 622130300 0110 20230424 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2023 1.200,00
24/04/2023 2023 2023042400021 622130300 0110 20230424 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2023 500,00
24/04/2023 2023 2023042400022 622130300 0110 20230424 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2023 907,69
24/04/2023 2023 2023042400023 622130300 0110 20230424 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2023 5.900,00
24/04/2023 2023 2023042400024 622130300 0110 20230424 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA 34,50
25/04/2023 2023 2023042500012 622130300 0110 20230425 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA 55,00
26/04/2023 2023 2023030700008 622130300 0110 20230426 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CAMARA MUNICIPAL 250,00
26/04/2023 2023 2023020600017 622130300 0110 20230426 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 1205008.1/2022 - CONTRATO N° 1205008.1/2022.8 457,75
26/04/2023 2023 2023042600125 622130300 0110 20230426 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA REMOTA E MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL 500,00
26/04/2023 2023 2023042600126 622130300 0110 20230426 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2023 3.599,96
26/04/2023 2023 2023042600127 622130300 0110 20230426 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2023 1.400,00
26/04/2023 2023 2023042600128 622130300 0110 20230426 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2023 2.485,51
26/04/2023 2023 2023042600129 622130300 0110 20230426 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2023 2.640,00
26/04/2023 2023 2023042600130 622130300 0110 20230426 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2023 2.059,97
26/04/2023 2023 2023042600131 622130300 0110 20230426 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2023 2.300,00
26/04/2023 2023 2023042600132 622130300 0110 20230426 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2023 600,00
27/04/2023 2023 2023021000006 622130300 0110 20230427 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ACESSORIOS PARA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 1205002.1/2022 / CONTRATO N° 1205002.1/2023.3 1.497,00
27/04/2023 2023 2023042700012 622130300 0110 20230427 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. ABRIL/2023 567,63
27/04/2023 2023 2023042700013 622130300 0110 20230427 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2023 213,10
27/04/2023 2023 2023042700014 622130300 0110 20230427 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2023 2.400,00
27/04/2023 2023 2023042700015 622130300 0110 20230427 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA 11,50
28/04/2023 2023 2023042800018 622130300 0110 20230428 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2023 1.500,01
28/04/2023 2023 2023042800019 622130300 0110 20230428 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2023 500,00
28/04/2023 2023 2023042800020 622130300 0110 20230428 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2023 597,00
28/04/2023 2023 2023042800021 622130300 0110 20230428 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2023 442,04
02/05/2023 2023 2023050200001 622130300 0110 20230502 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE MAIO DE 2023, RELATIVO A 03 VEREADORES (13° SALARIO) 14.104,26
03/05/2023 2023 2023050300003 622130300 0110 20230503 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA 6,80
08/05/2023 2023 2023021000007 622130300 0110 20230508 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 1205012.1/2022 - CONTRATO N° 1205012.1/2023.9 344,54
08/05/2023 2023 2023021500045 622130300 0110 20230508 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 1205013.1/2022 - CONTRATO N° 1205013.1/2023.10 515,59
15/05/2023 2023 2023030700008 622130300 0110 20230515 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CAMARA MUNICIPAL 250,00
15/05/2023 2023 2023010200211 622130300 0110 20230515 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CESSAO DE USO DO SISTEMA DE PROTOCOLO, CONTABIL E COMPRAS E LICITACOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 1.450,00
18/05/2023 2023 2023051800003 622130300 0110 20230518 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE MAIO DE 2023, RELATIVO A 11 VEREADORES 73.879,41
18/05/2023 2023 2023051800004 622130300 0110 20230518 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE MAIO DE 2023, RELATIVO A 16 COMISSIONADOS 26.232,97
18/05/2023 2023 2023051800005 622130300 0110 20230518 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE MAIO DE 2023, RELATIVO A 01 EFETIVO 2.924,33
18/05/2023 2023 2023051800006 622130300 0110 20230518 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE MAIO DE 2023, RELATIVO A 01 EFETIVO (FERIAS) 4.261,80
18/05/2023 2023 2023051800007 622130300 0110 20230518 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SANEAMENTO E FORNECIMENTO DE AGUA 149,12
18/05/2023 2023 2023011900010 622130300 0110 20230518 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 03° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA CONTABIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 4.520,00
18/05/2023 2023 2023051800008 622130300 0110 20230518 DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AQULE CIDADAO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MES DE MAIO DE 2023 1.320,00
18/05/2023 2023 2023051800009 622130300 0110 20230518 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UM SALARIO MINIMO MENSAL AO CIDADAO QUE TENHA ATINGIDO OU VENHA ATINGIR VINTE (20) ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO, CONFORME ART 1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005 DE 18/11/2005, DO MES 05/2023. 1.320,00
18/05/2023 2023 2023051800010 622130300 0110 20230518 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UM SALARIO MINIMO MENSAL AO CIDADAO QUE TENHA ATINGIDO OU VENHA ATINGIR VINTE (20) ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO, CONFORME ART 1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005 DE 18/11/2005, DO MES 05/2023. 1.320,00
18/05/2023 2023 2023051800011 622130300 0110 20230518 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PARTE PATRONAL INSS ABRIL 2023 23.392,03
18/05/2023 2023 2023051800012 622130300 0110 20230518 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA 11,50
19/05/2023 2023 2023010900006 622130300 0110 20230519 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 1.450,00
19/05/2023 2023 2023011000003 622130300 0110 20230519 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 1.450,00
19/05/2023 2023 2023010200210 622130300 0110 20230519 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS COM PORTAL DE TRANSPARENCIA, EDICAO DO SITE DA CAMARA E TRANSMISSOES DAS SESSOES LEGISLATIVA 1.400,00
19/05/2023 2023 2023020600017 622130300 0110 20230519 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 1205008.1/2022 - CONTRATO N° 1205008.1/2022.8 754,79
19/05/2023 2023 2023010200209 622130300 0110 20230519 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 01° PRIMEIRO TERMO ADTIVO DO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2023. 3.000,00
19/05/2023 2023 2023051900007 622130300 0110 20230519 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA 23,00
22/05/2023 2023 2023052200011 622130300 0110 20230522 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2023 5.900,00
22/05/2023 2023 2023052200012 622130300 0110 20230522 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2023 1.409,99
22/05/2023 2023 2023052200013 622130300 0110 20230522 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2023 2.600,00
22/05/2023 2023 2023052200014 622130300 0110 20230522 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2023 1.200,00
22/05/2023 2023 2023052200015 622130300 0110 20230522 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2023 1.485,00
22/05/2023 2023 2023052200016 622130300 0110 20230522 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2023 1.899,79
22/05/2023 2023 2023052200017 622130300 0110 20230522 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2023 2.414,50
22/05/2023 2023 2023052200019 622130300 0110 20230522 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL 280,04
22/05/2023 2023 2023052200020 622130300 0110 20230522 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DA MOTO DA CAMARA MUNICIPAL. 100,00
22/05/2023 2023 2023052200021 622130300 0110 20230522 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MOTO DA CAMARA MUNICIPAL 900,00
22/05/2023 2023 2023021000006 622130300 0110 20230522 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ACESSORIOS PARA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 1205002.1/2022 / CONTRATO N° 1205002.1/2023.3 1.497,00
22/05/2023 2023 2023052200022 622130300 0110 20230522 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL 379,01
23/05/2023 2023 2023052300001 622130300 0110 20230523 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2023 2.898,32
23/05/2023 2023 2023052300002 622130300 0110 20230523 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2023 3.899,96
23/05/2023 2023 2023052300003 622130300 0110 20230523 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2023 2.464,94
23/05/2023 2023 2023012300013 622130300 0110 20230523 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE. JANEIRO/2022 1.000,00
23/05/2023 2023 2023031700018 622130300 0110 20230523 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE LOCACAO E USO DE ESPACO PARA TRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA EM RADIO 700,00
24/05/2023 2023 2023052400017 622130300 0110 20230524 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2023 1.699,96
24/05/2023 2023 2023052400018 622130300 0110 20230524 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2023 1.099,96
24/05/2023 2023 2023052400019 622130300 0110 20230524 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2023 1.489,41
24/05/2023 2023 2023052400020 622130300 0110 20230524 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2023 2.499,96
24/05/2023 2023 2023052400021 622130300 0110 20230524 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM COFFEE BREAK NO EVENTO DE POSSE NA CAMARA MUNICIPAL 270,00
25/05/2023 2023 2023052500015 622130300 0110 20230525 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA 55,00
26/05/2023 2023 2023052600011 622130300 0110 20230526 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2023 1.435,04
26/05/2023 2023 2023052600012 622130300 0110 20230526 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2023 2.699,95
26/05/2023 2023 2023052600013 622130300 0110 20230526 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CUSTEADO PELA VERBA INDENIZATORIA DE 05 VEREADORES. 13.600,00
26/05/2023 2023 2023052600014 622130300 0110 20230526 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CUSTEADO PELA VERBA INDENIZATORIA DE 05 VEREADORES. 13.000,00
26/05/2023 2023 2023052600015 622130300 0110 20230526 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA 11,50
29/05/2023 2023 2023052900017 622130300 0110 20230529 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2023 400,04
29/05/2023 2023 2023052900018 622130300 0110 20230529 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL 200,00
30/05/2023 2023 2023053000187 622130300 0110 20230530 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA 23,00
31/05/2023 2023 2023053100015 622130300 0110 20230531 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2023 800,00
02/06/2023 2023 2023060200014 622130300 0110 20230602 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. MAIO/2023 574,89
02/06/2023 2023 2023060200015 622130300 0110 20230602 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA 6,80
15/06/2023 2023 2023010200211 622130300 0110 20230615 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CESSAO DE USO DO SISTEMA DE PROTOCOLO, CONTABIL E COMPRAS E LICITACOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 1.450,00
15/06/2023 2023 2023030700008 622130300 0110 20230615 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CAMARA MUNICIPAL 250,00
15/06/2023 2023 2023061500033 622130300 0110 20230615 DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AQULE CIDADAO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MES DE JUNHO DE 2023 1.320,00
15/06/2023 2023 2023061500034 622130300 0110 20230615 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UM SALARIO MINIMO MENSAL AO CIDADAO QUE TENHA ATINGIDO OU VENHA ATINGIR VINTE (20) ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO, CONFORME ART 1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005 DE 18/11/2005, DO MES 06/2023. 1.320,00
15/06/2023 2023 2023061500035 622130300 0110 20230615 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SANEAMENTO E FORNECIMENTO DE AGUA 118,85
15/06/2023 2023 2023061500036 622130300 0110 20230615 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UM SALARIO MINIMO MENSAL AO CIDADAO QUE TENHA ATINGIDO OU VENHA ATINGIR VINTE (20) ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO, CONFORME ART 1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005 DE 18/11/2005, DO MES 06/2023. 1.320,00
15/06/2023 2023 2023061500037 622130300 0110 20230615 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PARTE PATRONAL INSS MAIO 2023 23.071,06
15/06/2023 2023 2023061500038 622130300 0110 20230615 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE JUNHO DE 2023, RELATIVO A 11 VEREADORES 73.879,41
15/06/2023 2023 2023061500039 622130300 0110 20230615 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE JUNHO DE 2023, RELATIVO A 16 COMISSIONADOS 26.232,97
15/06/2023 2023 2023061500040 622130300 0110 20230615 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE JUNHO DE 2023, RELATIVO A 01 COMISSIONADO (13° SALARIO) 1.647,14
15/06/2023 2023 2023061500041 622130300 0110 20230615 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA 11,50
15/06/2023 2023 2023061500042 622130300 0110 20230615 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE JUNHO DE 2023, RELATIVO A 02 EFETIVO 6.120,68
19/06/2023 2023 2023011900010 622130300 0110 20230619 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 03° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA CONTABIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 4.520,00
19/06/2023 2023 2023010200210 622130300 0110 20230619 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS COM PORTAL DE TRANSPARENCIA, EDICAO DO SITE DA CAMARA E TRANSMISSOES DAS SESSOES LEGISLATIVA 1.400,00
20/06/2023 2023 2023062000017 622130300 0110 20230620 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2023 1.485,00
20/06/2023 2023 2023062000018 622130300 0110 20230620 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2023 2.600,00
20/06/2023 2023 2023062000019 622130300 0110 20230620 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2023 3.656,86
20/06/2023 2023 2023012300013 622130300 0110 20230620 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE. JANEIRO/2022 1.000,00
20/06/2023 2023 2023021000006 622130300 0110 20230620 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ACESSORIOS PARA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 1205002.1/2022 / CONTRATO N° 1205002.1/2023.3 1.497,00
20/06/2023 2023 2023010200209 622130300 0110 20230620 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 01° PRIMEIRO TERMO ADTIVO DO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2023. 3.000,00
20/06/2023 2023 2023062000020 622130300 0110 20230620 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA 11,50
21/06/2023 2023 2023062100013 622130300 0110 20230621 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2023 1.380,00
21/06/2023 2023 2023062100014 622130300 0110 20230621 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2023 1.200,00
21/06/2023 2023 2023062100015 622130300 0110 20230621 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2023 1.200,00
21/06/2023 2023 2023062100016 622130300 0110 20230621 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2023 2.243,14
21/06/2023 2023 2023062100017 622130300 0110 20230621 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2023 2.519,89
21/06/2023 2023 2023062100018 622130300 0110 20230621 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2023 2.413,98
21/06/2023 2023 2023062100019 622130300 0110 20230621 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2023 2.899,61
21/06/2023 2023 2023062100020 622130300 0110 20230621 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2023 1.899,85
21/06/2023 2023 2023010900006 622130300 0110 20230621 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 1.450,00
21/06/2023 2023 2023011000003 622130300 0110 20230621 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 1.450,00
21/06/2023 2023 2023062100021 622130300 0110 20230621 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA 23,00
22/06/2023 2023 2023062200021 622130300 0110 20230622 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2023 600,00
22/06/2023 2023 2023062200022 622130300 0110 20230622 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CUSTEADO PELA VERBA INDENIZATORIA DE 05 VEREADORES. 13.800,00
22/06/2023 2023 2023062200023 622130300 0110 20230622 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CUSTEADO PELA VERBA INDENIZATORIA DE 05 VEREADORES. 13.600,00
22/06/2023 2023 2023020600017 622130300 0110 20230622 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 1205008.1/2022 - CONTRATO N° 1205008.1/2022.8 480,20
23/06/2023 2023 2023062300010 622130300 0110 20230623 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2023 800,00
23/06/2023 2023 2023062300011 622130300 0110 20230623 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2023 1.098,96
23/06/2023 2023 2023062300012 622130300 0110 20230623 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2023 1.699,73
23/06/2023 2023 2023062300013 622130300 0110 20230623 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2023 2.299,95
23/06/2023 2023 2023062300014 622130300 0110 20230623 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2023 1.699,00
23/06/2023 2023 2023062300015 622130300 0110 20230623 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. JUNHO/2023 489,65
26/06/2023 2023 2023062600010 622130300 0110 20230626 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2023 1.690,05
26/06/2023 2023 2023062600011 622130300 0110 20230626 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL 358,33
26/06/2023 2023 2023031700018 622130300 0110 20230626 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE LOCACAO E USO DE ESPACO PARA TRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA EM RADIO 700,00
26/06/2023 2023 2023062600090 622130300 0110 20230626 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA 55,00
27/06/2023 2023 2023062700078 622130300 0110 20230627 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE ARCONDICIONADO DA CAMARA MUNICIPAL. 1.300,00
28/06/2023 2023 2023062800115 622130300 0110 20230628 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2023 1.400,00
28/06/2023 2023 2023062800116 622130300 0110 20230628 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2023 2.699,43
28/06/2023 2023 2023062800117 622130300 0110 20230628 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA 11,50
04/07/2023 2023 2023070400010 622130300 0110 20230704 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA 3,40
12/07/2023 2023 2023071200012 622130300 0110 20230712 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE JULHO DE 2023, RELATIVO A 11 VEREADORES 73.879,41
12/07/2023 2023 2023071200013 622130300 0110 20230712 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE JULHO DE 2023, RELATIVO A 11 VEREADORES (13° SALARIO) 23.507,10
12/07/2023 2023 2023071200014 622130300 0110 20230712 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE JULHO DE 2023, RELATIVO A 15 COMISSIONADOS 24.732,97
12/07/2023 2023 2023071200015 622130300 0110 20230712 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE JULHO DE 2023, RELATIVO A 02 EFETIVO 6.120,68
12/07/2023 2023 2023071200016 622130300 0110 20230712 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE JULHO DE 2023, RELATIVO A 01 EFETIVO (13° SALARIO) 2.047,03
12/07/2023 2023 2023071200017 622130300 0110 20230712 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE JULHO DE 2023, RELATIVO A 01 COMISSIONADO (FERIAS) 2.000,00
12/07/2023 2023 2023071200018 622130300 0110 20230712 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SANEAMENTO E FORNECIMENTO DE AGUA 149,33
12/07/2023 2023 2023071200019 622130300 0110 20230712 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL 281,66
12/07/2023 2023 2023071200020 622130300 0110 20230712 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE INSS/GPS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023. 22.847,32
16/07/2023 2023 2023071600001 622130300 0110 20230716 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UM SALARIO MINIMO MENSAL AO CIDADAO QUE TENHA ATINGIDO OU VENHA ATINGIR VINTE (20) ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO, CONFORME ART 1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005 DE 18/11/2005, DO MES 07/2023. 1.320,00
16/07/2023 2023 2023071600002 622130300 0110 20230716 DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AQULE CIDADAO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MES DE JULHO DE 2023 1.320,00
16/07/2023 2023 2023071600003 622130300 0110 20230716 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UM SALARIO MINIMO MENSAL AO CIDADAO QUE TENHA ATINGIDO OU VENHA ATINGIR VINTE (20) ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO, CONFORME ART 1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005 DE 18/11/2005, DO MES 07/2023. 1.320,00
17/07/2023 2023 2023071700006 622130300 0110 20230717 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA 11,50
17/07/2023 2023 2023011900010 622130300 0110 20230717 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 03° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA CONTABIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 4.520,00
17/07/2023 2023 2023030700008 622130300 0110 20230717 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CAMARA MUNICIPAL 250,00
18/07/2023 2023 2023010200211 622130300 0110 20230718 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CESSAO DE USO DO SISTEMA DE PROTOCOLO, CONTABIL E COMPRAS E LICITACOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 1.450,00
19/07/2023 2023 2023020600017 622130300 0110 20230719 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 1205008.1/2022 - CONTRATO N° 1205008.1/2022.8 423,30
19/07/2023 2023 2023012300013 622130300 0110 20230719 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE. JANEIRO/2022 1.000,00
19/07/2023 2023 2023010200210 622130300 0110 20230719 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS COM PORTAL DE TRANSPARENCIA, EDICAO DO SITE DA CAMARA E TRANSMISSOES DAS SESSOES LEGISLATIVA 1.400,00
19/07/2023 2023 2023010200209 622130300 0110 20230719 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 01° PRIMEIRO TERMO ADTIVO DO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2023. 3.000,00
20/07/2023 2023 2023072000014 622130300 0110 20230720 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2023 2.600,00
20/07/2023 2023 2023072000015 622130300 0110 20230720 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2023 1.200,00
20/07/2023 2023 2023072000016 622130300 0110 20230720 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2023 3.700,00
20/07/2023 2023 2023072000017 622130300 0110 20230720 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2023 1.200,00
20/07/2023 2023 2023072000018 622130300 0110 20230720 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2023 1.400,00
20/07/2023 2023 2023072000019 622130300 0110 20230720 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2023 2.899,59
20/07/2023 2023 2023072000020 622130300 0110 20230720 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2023 1.699,38
20/07/2023 2023 2023072000021 622130300 0110 20230720 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2023 1.899,96
20/07/2023 2023 2023072000022 622130300 0110 20230720 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2023 2.414,96
20/07/2023 2023 2023072000023 622130300 0110 20230720 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2023 1.097,99
20/07/2023 2023 2023072000024 622130300 0110 20230720 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2023 2.519,04
20/07/2023 2023 2023072000025 622130300 0110 20230720 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2023 2.897,41
20/07/2023 2023 2023072000026 622130300 0110 20230720 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CUSTEADO PELA VERBA INDENIZATORIA DE 05 VEREADORES. 11.800,00
20/07/2023 2023 2023072000027 622130300 0110 20230720 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CUSTEADO PELA VERBA INDENIZATORIA DE 05 VEREADORES. 13.800,00
20/07/2023 2023 2023021000006 622130300 0110 20230720 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ACESSORIOS PARA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 1205002.1/2022 / CONTRATO N° 1205002.1/2023.3 1.497,00
21/07/2023 2023 2023072100011 622130300 0110 20230721 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA 23,00
21/07/2023 2023 2023072100012 622130300 0110 20230721 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2023 1.485,00
21/07/2023 2023 2023072100013 622130300 0110 20230721 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2023 1.699,18
21/07/2023 2023 2023031700018 622130300 0110 20230721 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE LOCACAO E USO DE ESPACO PARA TRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA EM RADIO 700,00
24/07/2023 2023 2023072400012 622130300 0110 20230724 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA 34,50
24/07/2023 2023 2023072400013 622130300 0110 20230724 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2023 2.200,00
24/07/2023 2023 2023072400014 622130300 0110 20230724 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2023 1.699,98
24/07/2023 2023 2023072400015 622130300 0110 20230724 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2023 2.699,50
24/07/2023 2023 2023072400016 622130300 0110 20230724 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. JULHO/2023 489,65
24/07/2023 2023 2023011000003 622130300 0110 20230724 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 1.450,00
24/07/2023 2023 2023010900006 622130300 0110 20230724 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 1.450,00
25/07/2023 2023 2023072500027 622130300 0110 20230725 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA 55,00
25/07/2023 2023 2023072500028 622130300 0110 20230725 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA 11,50
25/07/2023 2023 2023072500029 622130300 0110 20230725 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2023 1.380,00
26/07/2023 2023 2023021500045 622130300 0110 20230726 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 1205013.1/2022 - CONTRATO N° 1205013.1/2023.10 620,16
26/07/2023 2023 2023021000007 622130300 0110 20230726 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 1205012.1/2022 - CONTRATO N° 1205012.1/2023.9 536,15
26/07/2023 2023 2023072600008 622130300 0110 20230726 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA DA CAMARA MUNICIPAL 2.000,00
27/07/2023 2023 2023072700200 622130300 0110 20230727 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA 11,50
27/07/2023 2023 2023072700201 622130300 0110 20230727 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2023 1.930,00
01/08/2023 2023 2023080100030 622130300 0110 20230801 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONFECCAO DE QUADRO DA FOTO OFICIAL DE PRESIDENTE, PARA CAMARA MUNICIPAL 380,00
01/08/2023 2023 2023080100033 622130300 0110 20230801 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA 11,50
02/08/2023 2023 2023080200013 622130300 0110 20230802 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2023 672,01
02/08/2023 2023 2023080200014 622130300 0110 20230802 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA 6,80
15/08/2023 2023 2023030700008 622130300 0110 20230815 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CAMARA MUNICIPAL 250,00
16/08/2023 2023 2023081600002 622130300 0110 20230816 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE AGOSTO DE 2023, RELATIVO A 11 VEREADORES 73.879,41
16/08/2023 2023 2023081600003 622130300 0110 20230816 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE AGOSTO DE 2023, RELATIVO A 16 COMISSIONADOS 26.232,97
16/08/2023 2023 2023081600004 622130300 0110 20230816 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE AGOSTO DE 2023, RELATIVO A 02 EFETIVOS 6.120,68
16/08/2023 2023 2023081600005 622130300 0110 20230816 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE AGOSTO DE 2023, RELATIVO A 01 EFETIVO (13° SALARIO) 2.237,45
16/08/2023 2023 2023081600006 622130300 0110 20230816 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE AGOSTO DE 2023, RELATIVO A 02 COMISSIONADOS (13° SALARIO) 3.569,94
16/08/2023 2023 2023010200211 622130300 0110 20230816 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CESSAO DE USO DO SISTEMA DE PROTOCOLO, CONTABIL E COMPRAS E LICITACOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 1.450,00
17/08/2023 2023 2023081700002 622130300 0110 20230817 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SANEAMENTO E FORNECIMENTO DE AGUA 172,53
17/08/2023 2023 2023081700003 622130300 0110 20230817 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UM SALARIO MINIMO MENSAL AO CIDADAO QUE TENHA ATINGIDO OU VENHA ATINGIR VINTE (20) ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO, CONFORME ART 1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005 DE 18/11/2005, DO MES 08/2023. 1.320,00
17/08/2023 2023 2023081700004 622130300 0110 20230817 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UM SALARIO MINIMO MENSAL AO CIDADAO QUE TENHA ATINGIDO OU VENHA ATINGIR VINTE (20) ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO, CONFORME ART 1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005 DE 18/11/2005, DO MES 08/2023. 1.320,00
17/08/2023 2023 2023081700005 622130300 0110 20230817 DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AQULE CIDADAO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2023 1.320,00
17/08/2023 2023 2023081700006 622130300 0110 20230817 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL 325,00
17/08/2023 2023 2023081700007 622130300 0110 20230817 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE INSS/GPS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. 22.892,50
17/08/2023 2023 2023081700008 622130300 0110 20230817 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA 11,50
18/08/2023 2023 2023011900010 622130300 0110 20230818 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 03° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA CONTABIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 4.520,00
18/08/2023 2023 2023012300013 622130300 0110 20230818 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE. JANEIRO/2022 1.000,00
18/08/2023 2023 2023010200210 622130300 0110 20230818 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS COM PORTAL DE TRANSPARENCIA, EDICAO DO SITE DA CAMARA E TRANSMISSOES DAS SESSOES LEGISLATIVA 1.400,00
18/08/2023 2023 2023081800004 622130300 0110 20230818 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA 11,50
21/08/2023 2023 2023082100004 622130300 0110 20230821 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2023 2.600,00
21/08/2023 2023 2023082100005 622130300 0110 20230821 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2023 1.400,00
21/08/2023 2023 2023082100006 622130300 0110 20230821 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2023 2.414,72
21/08/2023 2023 2023082100007 622130300 0110 20230821 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2023 1.698,73
21/08/2023 2023 2023082100008 622130300 0110 20230821 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2023 1.899,77
21/08/2023 2023 2023082100009 622130300 0110 20230821 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2023 1.698,25
21/08/2023 2023 2023082100010 622130300 0110 20230821 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2023 2.396,41
21/08/2023 2023 2023082100011 622130300 0110 20230821 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2023 2.464,41
21/08/2023 2023 2023082100012 622130300 0110 20230821 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2023 1.799,98
21/08/2023 2023 2023082100013 622130300 0110 20230821 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2023 2.897,80
21/08/2023 2023 2023082100014 622130300 0110 20230821 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2023 5.825,00
21/08/2023 2023 2023021000006 622130300 0110 20230821 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ACESSORIOS PARA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 1205002.1/2022 / CONTRATO N° 1205002.1/2023.3 1.497,00
21/08/2023 2023 2023011000003 622130300 0110 20230821 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 1.450,00
21/08/2023 2023 2023020600017 622130300 0110 20230821 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 1205008.1/2022 - CONTRATO N° 1205008.1/2022.8 453,75
21/08/2023 2023 2023010900006 622130300 0110 20230821 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 1.450,00
21/08/2023 2023 2023010200209 622130300 0110 20230821 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 01° PRIMEIRO TERMO ADTIVO DO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2023. 3.000,00
21/08/2023 2023 2023031700018 622130300 0110 20230821 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE LOCACAO E USO DE ESPACO PARA TRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA EM RADIO 700,00
21/08/2023 2023 2023082100015 622130300 0110 20230821 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA 23,00
22/08/2023 2023 2023082200010 622130300 0110 20230822 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2023 75,00
22/08/2023 2023 2023082200011 622130300 0110 20230822 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2023 1.200,00
22/08/2023 2023 2023082200012 622130300 0110 20230822 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2023 498,00
22/08/2023 2023 2023082200013 622130300 0110 20230822 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2023 1.200,00
22/08/2023 2023 2023082200014 622130300 0110 20230822 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2023 1.485,00
22/08/2023 2023 2023082200015 622130300 0110 20230822 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2023 1.435,05
22/08/2023 2023 2023082200016 622130300 0110 20230822 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL 220,58
25/08/2023 2023 2023082500009 622130300 0110 20230825 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CUSTEADO PELA VERBA INDENIZATORIA DE 05 VEREADORES. 12.600,00
25/08/2023 2023 2023082500010 622130300 0110 20230825 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CUSTEADO PELA VERBA INDENIZATORIA DE 05 VEREADORES. 13.800,00
25/08/2023 2023 2023082500011 622130300 0110 20230825 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA 55,00
28/08/2023 2023 2023082800007 622130300 0110 20230828 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2023 1.000,00
28/08/2023 2023 2023021000007 622130300 0110 20230828 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 1205012.1/2022 - CONTRATO N° 1205012.1/2023.9 227,75
28/08/2023 2023 2023021500045 622130300 0110 20230828 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 1205013.1/2022 - CONTRATO N° 1205013.1/2023.10 620,16
30/08/2023 2023 2023083000005 622130300 0110 20230830 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2023 2.700,00
30/08/2023 2023 2023083000006 622130300 0110 20230830 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2023 1.699,99
31/08/2023 2023 2023083100004 622130300 0110 20230831 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE AGOSTO DE 2023, RELATIVO A 12 COMISSIONADOS (13° SALARIO) 12.096,00
31/08/2023 2023 2023083100009 622130300 0110 20230831 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. AGOSTO/2023 668,65
31/08/2023 2023 2023083100010 622130300 0110 20230831 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA 11,50
04/09/2023 2023 2023090400023 622130300 0110 20230904 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA 6,80
05/09/2023 2023 2023090500019 622130300 0110 20230905 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE UM CPU CORE I5 3570, 8GB DDR3, SSD 240GB, GABIN C/FON. PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL 2.159,80
15/09/2023 2023 2023030700008 622130300 0110 20230915 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CAMARA MUNICIPAL 250,00
18/09/2023 2023 2023011900010 622130300 0110 20230918 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 03° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA CONTABIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 4.520,00
19/09/2023 2023 2023010200210 622130300 0110 20230919 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS COM PORTAL DE TRANSPARENCIA, EDICAO DO SITE DA CAMARA E TRANSMISSOES DAS SESSOES LEGISLATIVA 1.400,00
19/09/2023 2023 2023010200211 622130300 0110 20230919 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CESSAO DE USO DO SISTEMA DE PROTOCOLO, CONTABIL E COMPRAS E LICITACOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 1.450,00
20/09/2023 2023 2023092000028 622130300 0110 20230920 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2023 2.499,67
20/09/2023 2023 2023092000029 622130300 0110 20230920 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2023 1.591,87
20/09/2023 2023 2023092000030 622130300 0110 20230920 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2023 2.464,88
20/09/2023 2023 2023092000031 622130300 0110 20230920 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2023 1.898,79
20/09/2023 2023 2023092000032 622130300 0110 20230920 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UM SALARIO MINIMO MENSAL AO CIDADAO QUE TENHA ATINGIDO OU VENHA ATINGIR VINTE (20) ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO, CONFORME ART 1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005 DE 18/11/2005, DO MES 09/2023. 1.320,00
20/09/2023 2023 2023092000033 622130300 0110 20230920 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MES 09/2023 550,00
20/09/2023 2023 2023092000035 622130300 0110 20230920 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UM SALARIO MINIMO MENSAL AO CIDADAO QUE TENHA ATINGIDO OU VENHA ATINGIR VINTE (20) ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO, CONFORME ART 1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005 DE 18/11/2005, DO MES 09/2023. 1.320,00
20/09/2023 2023 2023092000036 622130300 0110 20230920 DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AQULE CIDADAO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2023 1.320,00
20/09/2023 2023 2023092000037 622130300 0110 20230920 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL 273,50
20/09/2023 2023 2023092000038 622130300 0110 20230920 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE INSS/GPS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. 22.847,32
20/09/2023 2023 2023092000039 622130300 0110 20230920 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SANEAMENTO E FORNECIMENTO DE AGUA 203,61
20/09/2023 2023 2023092000040 622130300 0110 20230920 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE SETEMBRO DE 2023, RELATIVO A 11 VEREADORES 73.879,41
20/09/2023 2023 2023092000041 622130300 0110 20230920 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE SETEMBRO DE 2023, RELATIVO A 16 COMISSIONADOS 26.232,97
20/09/2023 2023 2023092000042 622130300 0110 20230920 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE SETEMBRO DE 2023, RELATIVO A 02 EFETIVOS 6.120,68
20/09/2023 2023 2023021000006 622130300 0110 20230920 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ACESSORIOS PARA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 1205002.1/2022 / CONTRATO N° 1205002.1/2023.3 1.497,00
20/09/2023 2023 2023031700018 622130300 0110 20230920 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE LOCACAO E USO DE ESPACO PARA TRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA EM RADIO 700,00
20/09/2023 2023 2023010200209 622130300 0110 20230920 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 01° PRIMEIRO TERMO ADTIVO DO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2023. 3.000,00
20/09/2023 2023 2023012300013 622130300 0110 20230920 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE. JANEIRO/2022 1.000,00
20/09/2023 2023 2023092000043 622130300 0110 20230920 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA 23,00
21/09/2023 2023 2023092100012 622130300 0110 20230921 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2023 1.899,95
21/09/2023 2023 2023092100013 622130300 0110 20230921 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2023 2.899,20
21/09/2023 2023 2023092100014 622130300 0110 20230921 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2023 2.414,98
21/09/2023 2023 2023092100015 622130300 0110 20230921 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2023 1.508,00
21/09/2023 2023 2023092100016 622130300 0110 20230921 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2023 1.200,00
21/09/2023 2023 2023092100017 622130300 0110 20230921 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2023 1.200,00
21/09/2023 2023 2023092100018 622130300 0110 20230921 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2023 1.485,00
22/09/2023 2023 2023092200013 622130300 0110 20230922 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2023 1.699,67
22/09/2023 2023 2023092200014 622130300 0110 20230922 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2023 2.395,99
22/09/2023 2023 2023092200015 622130300 0110 20230922 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL 381,00
22/09/2023 2023 2023092200016 622130300 0110 20230922 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. AGOSTO/2023 489,65
22/09/2023 2023 2023011000003 622130300 0110 20230922 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 1.450,00
22/09/2023 2023 2023010900006 622130300 0110 20230922 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 1.450,00
22/09/2023 2023 2023092200017 622130300 0110 20230922 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA 23,00
25/09/2023 2023 2023092500012 622130300 0110 20230925 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2023 1.698,86
25/09/2023 2023 2023092500013 622130300 0110 20230925 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2023 2.698,13
25/09/2023 2023 2023092500014 622130300 0110 20230925 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2023 1.434,93
25/09/2023 2023 2023092000034 622130300 0110 20230925 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CUSTEADO PELA VERBA INDENIZATORIA DE 05 VEREADORES. 13.800,00
25/09/2023 2023 2023092500015 622130300 0110 20230925 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CUSTEADO PELA VERBA INDENIZATORIA DE 05 VEREADORES. 12.600,00
25/09/2023 2023 2023092500016 622130300 0110 20230925 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA 55,00
26/09/2023 2023 2023092600005 622130300 0110 20230926 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2023 2.600,00
26/09/2023 2023 2023092600006 622130300 0110 20230926 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2023 398,40
26/09/2023 2023 2023092600007 622130300 0110 20230926 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2023 3.500,00
26/09/2023 2023 2023092600008 622130300 0110 20230926 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA 11,00
29/09/2023 2023 2023092900028 622130300 0110 20230929 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2023 1.000,00
01/10/2023 2023 2023100100003 622130300 0110 20231001 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM COFFEE BREAK PARA REUNIAO SEMANAL 180,00
03/10/2023 2023 2023100300010 622130300 0110 20231003 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA 3,40
18/10/2023 2023 2023011900010 622130300 0110 20231018 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 03° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA CONTABIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 4.520,00
19/10/2023 2023 2023101900007 622130300 0110 20231019 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE OUTUBRO DE 2023, RELATIVO A 02 EFETIVO 6.120,68
19/10/2023 2023 2023101900008 622130300 0110 20231019 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE OUTUBRO DE 2023, RELATIVO A 11 VEREADORES 73.879,41
19/10/2023 2023 2023101900009 622130300 0110 20231019 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE INSS/GPS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. 22.855,72
19/10/2023 2023 2023101900010 622130300 0110 20231019 DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AQULE CIDADAO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2023 1.320,00
19/10/2023 2023 2023101900011 622130300 0110 20231019 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UM SALARIO MINIMO MENSAL AO CIDADAO QUE TENHA ATINGIDO OU VENHA ATINGIR VINTE (20) ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO, CONFORME ART 1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005 DE 18/11/2005, DO MES 10/2023. 1.320,00
19/10/2023 2023 2023101900012 622130300 0110 20231019 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UM SALARIO MINIMO MENSAL AO CIDADAO QUE TENHA ATINGIDO OU VENHA ATINGIR VINTE (20) ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO, CONFORME ART 1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005 DE 18/11/2005, DO MES 10/202 1.320,00
19/10/2023 2023 2023101900013 622130300 0110 20231019 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL 226,66
19/10/2023 2023 2023101900014 622130300 0110 20231019 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SANEAMENTO E FORNECIMENTO DE AGUA 149,42
19/10/2023 2023 2023012300013 622130300 0110 20231019 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE. JANEIRO/2022 1.000,00
19/10/2023 2023 2023010200210 622130300 0110 20231019 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS COM PORTAL DE TRANSPARENCIA, EDICAO DO SITE DA CAMARA E TRANSMISSOES DAS SESSOES LEGISLATIVA 1.400,00
19/10/2023 2023 2023101900015 622130300 0110 20231019 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE OUTUBRO DE 2023, RELATIVO A 16 COMISSIONADOS 26.232,97
19/10/2023 2023 2023101900016 622130300 0110 20231019 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA 11,50
20/10/2023 2023 2023102000070 622130300 0110 20231020 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2023 2.415,01
20/10/2023 2023 2023102000071 622130300 0110 20231020 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2023 1.898,22
20/10/2023 2023 2023102000072 622130300 0110 20231020 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2023 1.200,00
20/10/2023 2023 2023102000073 622130300 0110 20231020 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2023 2.499,94
20/10/2023 2023 2023102000074 622130300 0110 20231020 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2023 2.896,03
20/10/2023 2023 2023102000075 622130300 0110 20231020 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2023 1.200,00
20/10/2023 2023 2023102000076 622130300 0110 20231020 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2023 1.591,93
20/10/2023 2023 2023030700008 622130300 0110 20231020 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CAMARA MUNICIPAL 250,00
20/10/2023 2023 2023021000006 622130300 0110 20231020 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ACESSORIOS PARA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 1205002.1/2022 / CONTRATO N° 1205002.1/2023.3 1.497,00
20/10/2023 2023 2023010200209 622130300 0110 20231020 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 01° PRIMEIRO TERMO ADTIVO DO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2023. 3.000,00
20/10/2023 2023 2023031700018 622130300 0110 20231020 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE LOCACAO E USO DE ESPACO PARA TRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA EM RADIO 700,00
23/10/2023 2023 2023102300006 622130300 0110 20231023 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2023 2.600,00
23/10/2023 2023 2023102300007 622130300 0110 20231023 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2023 1.485,00
23/10/2023 2023 2023102300008 622130300 0110 20231023 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2023 1.949,96
23/10/2023 2023 2023102300009 622130300 0110 20231023 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2023 2.524,97
23/10/2023 2023 2023102300010 622130300 0110 20231023 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2023 1.508,00
23/10/2023 2023 2023102300011 622130300 0110 20231023 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CUSTEADO PELA VERBA INDENIZATORIA DE 05 VEREADORES. 13.800,00
23/10/2023 2023 2023010900006 622130300 0110 20231023 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 1.450,00
23/10/2023 2023 2023011000003 622130300 0110 20231023 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 1.450,00
23/10/2023 2023 2023020600017 622130300 0110 20231023 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 1205008.1/2022 - CONTRATO N° 1205008.1/2022.8 647,79
24/10/2023 2023 2023102400010 622130300 0110 20231024 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2023 5.900,00
24/10/2023 2023 2023102400011 622130300 0110 20231024 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2023 1.375,03
24/10/2023 2023 2023102400012 622130300 0110 20231024 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CUSTEADO PELA VERBA INDENIZATORIA DE 05 VEREADORES. 12.600,00
24/10/2023 2023 2023102400013 622130300 0110 20231024 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA 23,00
25/10/2023 2023 2023102500009 622130300 0110 20231025 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA 55,00
26/10/2023 2023 2023102600138 622130300 0110 20231026 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2023 1.699,90
26/10/2023 2023 2023102600139 622130300 0110 20231026 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2023 1.699,88
27/10/2023 2023 2023102700105 622130300 0110 20231027 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2023 950,04
27/10/2023 2023 2023102700106 622130300 0110 20231027 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2023 2.699,99
27/10/2023 2023 2023102700107 622130300 0110 20231027 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2023 400,00
27/10/2023 2023 2023021000007 622130300 0110 20231027 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 1205012.1/2022 - CONTRATO N° 1205012.1/2023.9 349,18
27/10/2023 2023 2023102700108 622130300 0110 20231027 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES 820,00
01/11/2023 2023 2023021500045 622130300 0110 20231101 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 1205013.1/2022 - CONTRATO N° 1205013.1/2023.10 676,63
03/11/2023 2023 2023110300002 622130300 0110 20231103 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA 3,40
07/11/2023 2023 2023110700020 622130300 0110 20231107 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. OUTUBRO/2023 489,65
16/11/2023 2023 2023111600036 622130300 0110 20231116 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UM SALARIO MINIMO MENSAL AO CIDADAO QUE TENHA ATINGIDO OU VENHA ATINGIR VINTE (20) ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO, CONFORME ART 1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005 DE 18/11/2005, DO MES 11/2023. 1.320,00
16/11/2023 2023 2023111600037 622130300 0110 20231116 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SANEAMENTO E FORNECIMENTO DE AGUA 123,40
16/11/2023 2023 2023111600038 622130300 0110 20231116 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UM SALARIO MINIMO MENSAL AO CIDADAO QUE TENHA ATINGIDO OU VENHA ATINGIR VINTE (20) ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO, CONFORME ART 1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005 DE 18/11/2005, DO MES 11/2023. 1.320,00
16/11/2023 2023 2023111600039 622130300 0110 20231116 DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AQULE CIDADAO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 1.320,00
16/11/2023 2023 2023111600040 622130300 0110 20231116 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE INSS/GPS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. 22.847,32
16/11/2023 2023 2023111600041 622130300 0110 20231116 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA 11,50
16/11/2023 2023 2023111600043 622130300 0110 20231116 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE NOVEMBRO DE 2023, RELATIVO A 02 EFETIVO 6.120,68
16/11/2023 2023 2023111600044 622130300 0110 20231116 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE NOVEMBRO DE 2023, RELATIVO A 11 VEREADORES 73.879,41
16/11/2023 2023 2023111600045 622130300 0110 20231116 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE NOVEMBRO DE 2023, RELATIVO A 16 COMISSIONADOS 26.232,97
17/11/2023 2023 2023012300013 622130300 0110 20231117 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE. JANEIRO/2022 1.000,00
17/11/2023 2023 2023030700008 622130300 0110 20231117 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CAMARA MUNICIPAL 250,00
17/11/2023 2023 2023011900010 622130300 0110 20231117 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 03° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA CONTABIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 4.520,00
20/11/2023 2023 2023010200210 622130300 0110 20231120 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS COM PORTAL DE TRANSPARENCIA, EDICAO DO SITE DA CAMARA E TRANSMISSOES DAS SESSOES LEGISLATIVA 1.400,00
21/11/2023 2023 2023112100009 622130300 0110 20231121 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2023 5.850,00
21/11/2023 2023 2023112100010 622130300 0110 20231121 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2023 1.200,00
21/11/2023 2023 2023112100011 622130300 0110 20231121 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2023 1.435,19
21/11/2023 2023 2023112100012 622130300 0110 20231121 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2023 1.470,00
21/11/2023 2023 2023112100013 622130300 0110 20231121 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2023 1.481,40
21/11/2023 2023 2023112100014 622130300 0110 20231121 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2023 2.600,00
21/11/2023 2023 2023112100015 622130300 0110 20231121 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2023 2.413,81
21/11/2023 2023 2023112100016 622130300 0110 20231121 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2023 2.898,89
21/11/2023 2023 2023112100017 622130300 0110 20231121 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2023 1.895,83
21/11/2023 2023 2023112100018 622130300 0110 20231121 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2023 2.464,23
21/11/2023 2023 2023112100019 622130300 0110 20231121 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2023 1.589,95
21/11/2023 2023 2023112100020 622130300 0110 20231121 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2023 1.699,64
21/11/2023 2023 2023112100021 622130300 0110 20231121 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2023 1.949,73
21/11/2023 2023 2023031700018 622130300 0110 20231121 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE LOCACAO E USO DE ESPACO PARA TRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA EM RADIO 700,00
21/11/2023 2023 2023010900006 622130300 0110 20231121 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 1.450,00
21/11/2023 2023 2023011000003 622130300 0110 20231121 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 1.450,00
21/11/2023 2023 2023021000006 622130300 0110 20231121 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ACESSORIOS PARA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 1205002.1/2022 / CONTRATO N° 1205002.1/2023.3 1.497,00
21/11/2023 2023 2023010200209 622130300 0110 20231121 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 01° PRIMEIRO TERMO ADTIVO DO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2023. 3.000,00
22/11/2023 2023 2023112200005 622130300 0110 20231122 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2023 950,27
22/11/2023 2023 2023112200006 622130300 0110 20231122 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2023 1.200,00
22/11/2023 2023 2023112200007 622130300 0110 20231122 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2023 1.799,70
22/11/2023 2023 2023112200008 622130300 0110 20231122 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2023 2.899,18
22/11/2023 2023 2023112200009 622130300 0110 20231122 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL 329,34
22/11/2023 2023 2023010200211 622130300 0110 20231122 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CESSAO DE USO DO SISTEMA DE PROTOCOLO, CONTABIL E COMPRAS E LICITACOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 1.450,00
22/11/2023 2023 2023112200010 622130300 0110 20231122 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA 23,00
23/11/2023 2023 2023112300027 622130300 0110 20231123 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CUSTEADO PELA VERBA INDENIZATORIA DE 05 VEREADORES. 12.200,00
23/11/2023 2023 2023112300028 622130300 0110 20231123 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CUSTEADO PELA VERBA INDENIZATORIA DE 05 VEREADORES. 13.800,00
23/11/2023 2023 2023112300029 622130300 0110 20231123 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2023 1.699,07
24/11/2023 2023 2023112400226 622130300 0110 20231124 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA 11,50
27/11/2023 2023 2023020600017 622130300 0110 20231127 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 1205008.1/2022 - CONTRATO N° 1205008.1/2022.8 772,85
27/11/2023 2023 2023112700140 622130300 0110 20231127 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA 55,00
29/11/2023 2023 2023112900010 622130300 0110 20231129 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2023 1.300,00
04/12/2023 2023 2023120400016 622130300 0110 20231204 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA 3,40
04/12/2023 2023 2023120400017 622130300 0110 20231204 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. NOVEMBRO/2023 489,65
04/12/2023 2023 2023120400018 622130300 0110 20231204 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE DEZEMBRO DE 2023, RELATIVO A 16 COMISSIONADOS. (13° SALARIO) 7.869,89
04/12/2023 2023 2023120400019 622130300 0110 20231204 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE DEZEMBRO DE 2023, RELATIVO A 02 EFETIVOS. (13° SALARIO) 1.836,20
04/12/2023 2023 2023120400020 622130300 0110 20231204 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE DEZEMBRO DE 2023, RELATIVO A 11 VEREADORES. (13° SALARIO) 22.163,79
15/12/2023 2023 2023121500002 622130300 0110 20231215 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA 12,00
15/12/2023 2023 2023121500003 622130300 0110 20231215 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE DEZEMBRO DE 2023, RELATIVO A 16 COMISSIONADOS 26.232,97
15/12/2023 2023 2023121500004 622130300 0110 20231215 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE DEZEMBRO DE 2023, RELATIVO A 02 EFETIVO 6.120,68
15/12/2023 2023 2023121500005 622130300 0110 20231215 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE DEZEMBRO DE 2023, RELATIVO A 11 VEREADORES 73.879,41
15/12/2023 2023 2023121500007 622130300 0110 20231215 DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AQULE CIDADAO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 1.320,00
18/12/2023 2023 2023010200211 622130300 0110 20231218 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CESSAO DE USO DO SISTEMA DE PROTOCOLO, CONTABIL E COMPRAS E LICITACOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 1.450,00
18/12/2023 2023 2023121800092 622130300 0110 20231218 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SANEAMENTO E FORNECIMENTO DE AGUA 135,65
18/12/2023 2023 2023121800093 622130300 0110 20231218 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UM SALARIO MINIMO MENSAL AO CIDADAO QUE TENHA ATINGIDO OU VENHA ATINGIR VINTE (20) ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO, CONFORME ART 1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005 DE 18/11/2005, DO MES 12/2023. 1.320,00
18/12/2023 2023 2023121800094 622130300 0110 20231218 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UM SALARIO MINIMO MENSAL AO CIDADAO QUE TENHA ATINGIDO OU VENHA ATINGIR VINTE (20) ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO, CONFORME ART 1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005 DE 18/11/2005, DO MES 12/2023. 1.320,00
18/12/2023 2023 2023121800095 622130300 0110 20231218 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE INSS/GPS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. 22.847,32
19/12/2023 2023 2023011900010 622130300 0110 20231219 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 03° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA CONTABIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 4.520,00
19/12/2023 2023 2023010200210 622130300 0110 20231219 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS COM PORTAL DE TRANSPARENCIA, EDICAO DO SITE DA CAMARA E TRANSMISSOES DAS SESSOES LEGISLATIVA 1.400,00
19/12/2023 2023 2023012300013 622130300 0110 20231219 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE. JANEIRO/2022 1.000,00
20/12/2023 2023 2023122000182 622130300 0110 20231220 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA 12,00
20/12/2023 2023 2023122000183 622130300 0110 20231220 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2023 1.000,00
20/12/2023 2023 2023122000184 622130300 0110 20231220 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2023 1.200,00
20/12/2023 2023 2023122000185 622130300 0110 20231220 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2023 1.200,00
20/12/2023 2023 2023031700018 622130300 0110 20231220 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE LOCACAO E USO DE ESPACO PARA TRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA EM RADIO 700,00
20/12/2023 2023 2023010900006 622130300 0110 20231220 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 1.450,00
20/12/2023 2023 2023011000003 622130300 0110 20231220 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 1.450,00
21/12/2023 2023 2023122100019 622130300 0110 20231221 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA 24,00
21/12/2023 2023 2023122100020 622130300 0110 20231221 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2023 2.600,00
21/12/2023 2023 2023021000006 622130300 0110 20231221 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ACESSORIOS PARA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 1205002.1/2022 / CONTRATO N° 1205002.1/2023.3 1.497,00
21/12/2023 2023 2023122100021 622130300 0110 20231221 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CUSTEADO PELA VERBA INDENIZATORIA DE 05 VEREADORES. 12.200,00
21/12/2023 2023 2023122100022 622130300 0110 20231221 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CUSTEADO PELA VERBA INDENIZATORIA DE 05 VEREADORES. 13.800,00
22/12/2023 2023 2023122200008 622130300 0110 20231222 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2023 5.700,00
22/12/2023 2023 2023122200009 622130300 0110 20231222 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2023 1.435,18
22/12/2023 2023 2023122200010 622130300 0110 20231222 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2023 1.485,00
22/12/2023 2023 2023122200011 622130300 0110 20231222 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2023 1.899,74
22/12/2023 2023 2023122200012 622130300 0110 20231222 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2023 2.898,56
22/12/2023 2023 2023122200013 622130300 0110 20231222 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DEZEMBRO DE 2023. 3.000,00
26/12/2023 2023 2023122600012 622130300 0110 20231226 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM TARIFA BANCARIA 55,00
26/12/2023 2023 2023122600013 622130300 0110 20231226 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2023 200,00
26/12/2023 2023 2023122600014 622130300 0110 20231226 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2023 2.461,82
26/12/2023 2023 2023122600015 622130300 0110 20231226 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2023 2.413,54
26/12/2023 2023 2023122600016 622130300 0110 20231226 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2023 1.508,75
26/12/2023 2023 2023122600017 622130300 0110 20231226 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL 328,76
26/12/2023 2023 2023122600018 622130300 0110 20231226 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL 490,68
27/12/2023 2023 2023122700002 622130300 0110 20231227 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2023 1.749,35
27/12/2023 2023 2023122700003 622130300 0110 20231227 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2023 2.899,57
27/12/2023 2023 2023122700004 622130300 0110 20231227 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2023 1.699,00
27/12/2023 2023 2023122700005 622130300 0110 20231227 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2023 1.699,92
27/12/2023 2023 2023122700006 622130300 0110 20231227 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2023 1.591,01
27/12/2023 2023 2023122700007 622130300 0110 20231227 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2023 1.300,00
27/12/2023 2023 2023122700008 622130300 0110 20231227 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2023 1.799,29
27/12/2023 2023 2023122700009 622130300 0110 20231227 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. DEZEMBRO/2023 979,22
27/12/2023 2023 2023020600017 622130300 0110 20231227 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 1205008.1/2022 - CONTRATO N° 1205008.1/2022.8 1.040,49
28/12/2023 2023 2023030700008 622130300 0110 20231228 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CAMARA MUNICIPAL 250,00

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