Prestação de contas dos despesas da Casa Legislativa, durante o período do ano de 2020.
Data |
Exercício |
Número |
Orgão |
Unidade |
Credor |
Historico |
Valor |
02/01/2020 |
2020 |
2020010200001 |
01 |
0110 |
12251468000138 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO AO EXECUTIVO |
0,54 |
17/01/2020 |
2020 |
2020011700001 |
01 |
0110 |
11111111111 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE JANEIRO DE 2020, RELATIVO A 14 COMISSIONADOS. |
22.208,00 |
17/01/2020 |
2020 |
2020011700002 |
01 |
0110 |
11111111111 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE JANEIRO DE 2020, RELATIVO A 01 EFETIVO. |
1.760,00 |
17/01/2020 |
2020 |
2020011700003 |
01 |
0110 |
11111111111 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE JANEIRO DE 2020, RELATIVO A 11 VEREADORES. |
55.550,00 |
19/01/2020 |
2020 |
2020011900001 |
01 |
0110 |
06018432404 |
IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REFERENTE AO ART.1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALÃRIO MÃNIMO AQULE CIDADÃO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2020 |
1.039,00 |
19/01/2020 |
2020 |
2020011900002 |
01 |
0110 |
11287365434 |
IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÃNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020. |
1.039,00 |
19/01/2020 |
2020 |
2020011900003 |
01 |
0110 |
28026071468 |
IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÃNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020. |
1.039,00 |
19/01/2020 |
2020 |
2020011900004 |
01 |
0110 |
00360305459280 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONÃRIO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. JANEIRO 2020. |
148,54 |
19/01/2020 |
2020 |
2020011900005 |
01 |
0110 |
29979036000140 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2019. |
16.681,56 |
19/01/2020 |
2020 |
2020011900006 |
01 |
0110 |
12294708000181 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS CONTAS DE ÃGUA DESTA CASA LESGISLATIVA RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO/2020 |
50,90 |
19/01/2020 |
2020 |
2020011900007 |
01 |
0110 |
12272084000100 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE O SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ESSA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019 |
252,32 |
19/01/2020 |
2020 |
2020011900008 |
01 |
0110 |
08737835491 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA NO PERÃODO DE JANEIRO/2020 |
2.000,00 |
20/01/2020 |
2020 |
2020012000001 |
01 |
0110 |
06062688000110 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEÇÃO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES CONFORME CONTRATO DE ADESAO ATA Nº 001/2019. JANEIRO/2020 |
3.280,00 |
20/01/2020 |
2020 |
2020012000002 |
01 |
0110 |
18495693000104 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES EM JANEIRO 2020. |
400,00 |
20/01/2020 |
2020 |
2020012000003 |
01 |
0110 |
00000000124753 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
10,45 |
20/01/2020 |
2020 |
2020012000004 |
01 |
0110 |
00360305459280 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
36,50 |
21/01/2020 |
2020 |
2020012100001 |
01 |
0110 |
74973320404 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 01/2020. |
2.844,62 |
21/01/2020 |
2020 |
2020012100002 |
01 |
0110 |
02505962456 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 01/2020. |
2.850,00 |
21/01/2020 |
2020 |
2020012100003 |
01 |
0110 |
99433362420 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 01/2020. |
2.850,00 |
21/01/2020 |
2020 |
2020012100004 |
01 |
0110 |
27197263468 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 01/2020. |
2.848,02 |
21/01/2020 |
2020 |
2020012100005 |
01 |
0110 |
92353622453 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 01/2020. |
2.850,00 |
21/01/2020 |
2020 |
2020012100006 |
01 |
0110 |
60394102487 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 01/2020. |
2.850,00 |
21/01/2020 |
2020 |
2020012100007 |
01 |
0110 |
08054635427 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 01/2020. |
2.850,00 |
21/01/2020 |
2020 |
2020012100008 |
01 |
0110 |
03329532467 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 01/2020. |
2.500,16 |
22/01/2020 |
2020 |
2020012200001 |
01 |
0110 |
03425110411 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 01/2020. |
2.850,00 |
22/01/2020 |
2020 |
2020012200002 |
01 |
0110 |
07140835420 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 01/2020. |
2.850,00 |
24/01/2020 |
2020 |
2020012400001 |
01 |
0110 |
03329532467 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 01/2020. |
349,84 |
27/01/2020 |
2020 |
2020012700001 |
01 |
0110 |
00360305459280 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
42,00 |
28/01/2020 |
2020 |
2020012800001 |
01 |
0110 |
15392907000110 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROVEDORES PARA ACESSO DE INTERNET. JANEIRO/2019 |
150,00 |
28/01/2020 |
2020 |
2020012800002 |
01 |
0110 |
33000118000179 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA (82) 3623-1558 DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A 12/2019. |
166,21 |
28/01/2020 |
2020 |
2020012800003 |
01 |
0110 |
00360305459280 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONÃRIO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES. COMPETENCIA 02/1991 A 02/1992. |
215,90 |
30/01/2020 |
2020 |
2020013000001 |
01 |
0110 |
15392384404 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 01/2020. |
2.849,29 |
30/01/2020 |
2020 |
2020013000002 |
01 |
0110 |
29979036000140 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2019. |
9.387,20 |
30/01/2020 |
2020 |
2020013000003 |
01 |
0110 |
29979036000140 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A JUROS DE GUIA INSS MÊS 11/2019 |
1.456,35 |
30/01/2020 |
2020 |
2020013000004 |
01 |
0110 |
00360305459280 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
9,50 |
18/02/2020 |
2020 |
2020021800001 |
01 |
0110 |
15392907000110 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROVEDORES PARA ACESSO DE INTERNET. FEVEREIRO/2020 |
150,00 |
18/02/2020 |
2020 |
2020021800002 |
01 |
0110 |
07136774000193 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE OS QUAIS SERÃO UTILIZADOS POR ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 |
286,60 |
18/02/2020 |
2020 |
2020021800003 |
01 |
0110 |
18643356000109 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MESAS, VLR R$ 179,10. PARA USO NA CÂMARA MUNICIPAL |
358,20 |
19/02/2020 |
2020 |
2020021900001 |
01 |
0110 |
18495693000104 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES EM FEVEREIRO 2020. |
400,00 |
19/02/2020 |
2020 |
2020021900002 |
01 |
0110 |
08841116000165 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÃVEL PARA O VEÃCULO PERTENCENTE A CÂMARA MUN. DE OLHO D'ÃGUA DAS FLORES. |
148,77 |
19/02/2020 |
2020 |
2020021900003 |
01 |
0110 |
08696581000150 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
414,07 |
19/02/2020 |
2020 |
2020021900004 |
01 |
0110 |
08696581000150 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÃCIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
283,33 |
20/02/2020 |
2020 |
2020022000001 |
01 |
0110 |
11111111111 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, RELATIVO A 14 COMISSIONADOS. |
22.220,00 |
20/02/2020 |
2020 |
2020022000002 |
01 |
0110 |
09861719482 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DO SOM E MESA PARA AS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES EM FEVEREIRO 2020. |
500,00 |
20/02/2020 |
2020 |
2020022000003 |
01 |
0110 |
06062688000110 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEÇÃO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES CONFORME CONTRATO DE ADESAO ATA Nº 001/2019. FEVEREIRO/2020 |
3.280,00 |
20/02/2020 |
2020 |
2020022000004 |
01 |
0110 |
11287365434 |
IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÃNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020. |
1.045,00 |
20/02/2020 |
2020 |
2020022000005 |
01 |
0110 |
06067927403 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020 DE FILMAGENS DAS SESSÕES DA CÂMARA MUN. DE O.DÃGUA DAS FLORES . |
500,00 |
20/02/2020 |
2020 |
2020022000006 |
01 |
0110 |
08737835491 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA NO PERÃODO DE FEVEREIRO/2020 |
2.000,00 |
20/02/2020 |
2020 |
2020022000007 |
01 |
0110 |
12294708000181 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS CONTAS DE ÃGUA DESTA CASA LESGISLATIVA RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 |
50,92 |
20/02/2020 |
2020 |
2020022000008 |
01 |
0110 |
12272084000100 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE O SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ESSA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020 |
135,57 |
20/02/2020 |
2020 |
2020022000009 |
01 |
0110 |
33000118000179 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA (82) 3623-1558 DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A 01/2020. |
160,80 |
20/02/2020 |
2020 |
2020022000010 |
01 |
0110 |
11111111111 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, RELATIVO A 01 EFETIVO. |
1.760,00 |
20/02/2020 |
2020 |
2020022000011 |
01 |
0110 |
12200192000169 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DA CÂMARA MUNICIPAL |
12,25 |
20/02/2020 |
2020 |
2020022000012 |
01 |
0110 |
29979036000140 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMPETENCIA JANEIRO DE 2020. |
16.698,78 |
20/02/2020 |
2020 |
2020022000013 |
01 |
0110 |
11111111111 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, RELATIVO A 12 VEREADORES. |
55.550,00 |
20/02/2020 |
2020 |
2020022000014 |
01 |
0110 |
92353622453 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 02/2020. |
2.850,00 |
20/02/2020 |
2020 |
2020022000015 |
01 |
0110 |
02505962456 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 02/2020. |
2.850,00 |
20/02/2020 |
2020 |
2020022000016 |
01 |
0110 |
99433362420 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 02/2020. |
2.850,00 |
20/02/2020 |
2020 |
2020022000017 |
01 |
0110 |
07140835420 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 02/2020. |
665,00 |
20/02/2020 |
2020 |
2020022000018 |
01 |
0110 |
00000000124753 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
10,45 |
20/02/2020 |
2020 |
2020022000019 |
01 |
0110 |
28026071468 |
IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÃNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020. |
1.045,00 |
20/02/2020 |
2020 |
2020022000020 |
01 |
0110 |
06018432404 |
IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REFERENTE AO ART.1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALÃRIO MÃNIMO AQULE CIDADÃO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 |
1.045,00 |
21/02/2020 |
2020 |
2020022100001 |
01 |
0110 |
15392384404 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 02/2020. |
2.849,29 |
21/02/2020 |
2020 |
2020022100002 |
01 |
0110 |
27197263468 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 02/2020. |
2.850,00 |
21/02/2020 |
2020 |
2020022100003 |
01 |
0110 |
60394102487 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 02/2020. |
2.850,00 |
21/02/2020 |
2020 |
2020022100004 |
01 |
0110 |
08054635427 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 02/2020. |
2.850,00 |
21/02/2020 |
2020 |
2020022100005 |
01 |
0110 |
74973320404 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 02/2020. |
2.850,00 |
21/02/2020 |
2020 |
2020022100006 |
01 |
0110 |
03425110411 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 02/2020. |
1.550,00 |
21/02/2020 |
2020 |
2020022100007 |
01 |
0110 |
03329532467 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 02/2020. |
2.550,99 |
21/02/2020 |
2020 |
2020022100008 |
01 |
0110 |
03425110411 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 02/2020. |
1.300,00 |
26/02/2020 |
2020 |
2020022600001 |
01 |
0110 |
00360305459280 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
42,00 |
28/02/2020 |
2020 |
2020022800001 |
01 |
0110 |
00360305459280 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONÃRIO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. FEVEREIRO 2020. |
148,54 |
28/02/2020 |
2020 |
2020022800002 |
01 |
0110 |
24158979000199 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
917,00 |
03/03/2020 |
2020 |
2020030300001 |
01 |
0110 |
53414705400 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 03/2020. |
2.185,00 |
09/03/2020 |
2020 |
2020030900001 |
01 |
0110 |
21076715400 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM COFFEE BREAK, PARA CÂMARA MUNICIPAL |
190,00 |
10/03/2020 |
2020 |
2020031000001 |
01 |
0110 |
11487764000170 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ORNAMENTACAO DE ROSAS NATURAIS PARA HOMENAGEAR AS MULHERES EM SESSAO SOLENE NA CÂMARA MUNICIPAL |
100,00 |
17/03/2020 |
2020 |
2020031700001 |
01 |
0110 |
70001987000144 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO E TROCA DE PEÇAS PARA A MOTOCICLETA DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
25,11 |
17/03/2020 |
2020 |
2020031700002 |
01 |
0110 |
12131193408 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DA MOTO DE PLACA OXN 2071 DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS DE MARÇO 2020. |
54,00 |
19/03/2020 |
2020 |
2020031900001 |
01 |
0110 |
06018432404 |
IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REFERENTE AO ART.1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALÃRIO MÃNIMO AQULE CIDADÃO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2020 |
1.045,00 |
19/03/2020 |
2020 |
2020031900002 |
01 |
0110 |
11287365434 |
IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÃNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA MARÇO DE 2020. |
1.045,00 |
19/03/2020 |
2020 |
2020031900003 |
01 |
0110 |
08737835491 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA NO PERÃODO DE MARÇO/2020 |
2.000,00 |
19/03/2020 |
2020 |
2020031900004 |
01 |
0110 |
06062688000110 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEÇÃO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES CONFORME CONTRATO DE ADESAO ATA Nº 001/2019. MARÇO/2020 |
3.280,00 |
19/03/2020 |
2020 |
2020031900005 |
01 |
0110 |
28026071468 |
IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÃNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA MARÇO DE 2020. |
1.045,00 |
19/03/2020 |
2020 |
2020031900006 |
01 |
0110 |
07136774000193 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE OS QUAIS SERÃO UTILIZADOS POR ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020 |
82,00 |
19/03/2020 |
2020 |
2020031900007 |
01 |
0110 |
18495693000104 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES EM MARÇO 2020. |
400,00 |
19/03/2020 |
2020 |
2020031900008 |
01 |
0110 |
08696581000150 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÃCIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
49,50 |
19/03/2020 |
2020 |
2020031900009 |
01 |
0110 |
08696581000150 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
80,72 |
19/03/2020 |
2020 |
2020031900010 |
01 |
0110 |
08696581000150 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
164,37 |
19/03/2020 |
2020 |
2020031900011 |
01 |
0110 |
08696581000150 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÃCIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
235,71 |
19/03/2020 |
2020 |
2020031900012 |
01 |
0110 |
15392907000110 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROVEDORES PARA ACESSO DE INTERNET. MARÇO/2020 |
150,00 |
19/03/2020 |
2020 |
2020031900013 |
01 |
0110 |
33000118000179 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA (82) 3623-1558 DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A 02/2020. |
163,44 |
19/03/2020 |
2020 |
2020031900014 |
01 |
0110 |
12272084000100 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE O SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ESSA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020 |
198,14 |
19/03/2020 |
2020 |
2020031900015 |
01 |
0110 |
12294708000181 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS CONTAS DE ÃGUA DESTA CASA LESGISLATIVA RELATIVA AO MÊS DE MARÇO/2020 |
51,03 |
19/03/2020 |
2020 |
2020031900016 |
01 |
0110 |
00360305459280 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONÃRIO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. MARÇO 2020. |
148,54 |
19/03/2020 |
2020 |
2020031900017 |
01 |
0110 |
29979036000140 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2020. |
16.701,30 |
20/03/2020 |
2020 |
2020032000001 |
01 |
0110 |
11111111111 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE MARÇO DE 2020, RELATIVO A 17 COMISSIONADOS. |
27.225,00 |
20/03/2020 |
2020 |
2020032000002 |
01 |
0110 |
11111111111 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE MARÇO DE 2020, RELATIVO A 03 COMISSIONADOS. (FÉRIAS) |
2.076,67 |
20/03/2020 |
2020 |
2020032000003 |
01 |
0110 |
11111111111 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE MARÇO DE 2020, RELATIVO A 11 VEREADORES. |
54.708,33 |
20/03/2020 |
2020 |
2020032000004 |
01 |
0110 |
08054635427 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 03/2020. |
2.850,00 |
20/03/2020 |
2020 |
2020032000005 |
01 |
0110 |
53414705400 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 03/2020. |
2.849,01 |
20/03/2020 |
2020 |
2020032000006 |
01 |
0110 |
03329532467 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 03/2020. |
2.502,60 |
20/03/2020 |
2020 |
2020032000007 |
01 |
0110 |
02505962456 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 03/2020. |
2.850,00 |
20/03/2020 |
2020 |
2020032000008 |
01 |
0110 |
60394102487 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 03/2020. |
2.850,00 |
20/03/2020 |
2020 |
2020032000009 |
01 |
0110 |
99433362420 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 03/2020. |
2.850,00 |
20/03/2020 |
2020 |
2020032000010 |
01 |
0110 |
74973320404 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 03/2020. |
2.850,00 |
20/03/2020 |
2020 |
2020032000011 |
01 |
0110 |
92353622453 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 03/2020. |
2.850,00 |
20/03/2020 |
2020 |
2020032000012 |
01 |
0110 |
27197263468 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 03/2020. |
2.850,00 |
20/03/2020 |
2020 |
2020032000013 |
01 |
0110 |
02235144462 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 03/2020. |
2.380,06 |
20/03/2020 |
2020 |
2020032000014 |
01 |
0110 |
03391024000107 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DA CÂMARA |
53,20 |
20/03/2020 |
2020 |
2020032000015 |
01 |
0110 |
03391024000107 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FOTOCOPIAS PARA CÂMARA MUNICIPAL |
49,60 |
20/03/2020 |
2020 |
2020032000016 |
01 |
0110 |
00000000124753 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
10,45 |
23/03/2020 |
2020 |
2020032300001 |
01 |
0110 |
11111111111 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE MARÇO DE 2020, RELATIVO A 02 VEREADORES. (13° SALARIO) |
10.100,00 |
23/03/2020 |
2020 |
2020032300002 |
01 |
0110 |
11111111111 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE MARÇO DE 2020, RELATIVO A 01 EFETIVO. |
1.910,00 |
23/03/2020 |
2020 |
2020032300003 |
01 |
0110 |
11111111111 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE MARÇO DE 2020, RELATIVO A 01 EFETIVO. (FÉRIAS) |
636,67 |
23/03/2020 |
2020 |
2020032300004 |
01 |
0110 |
03329532467 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 03/2020. |
347,34 |
23/03/2020 |
2020 |
2020032300005 |
01 |
0110 |
03425110411 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 03/2020. |
2.850,00 |
23/03/2020 |
2020 |
2020032300006 |
01 |
0110 |
24158979000199 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. |
851,00 |
23/03/2020 |
2020 |
2020032300007 |
01 |
0110 |
09861719482 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DO SOM E MESA PARA AS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES EM MARÇO 2020. |
1.000,00 |
25/03/2020 |
2020 |
2020032500001 |
01 |
0110 |
00360305459280 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
42,00 |
25/03/2020 |
2020 |
2020032500002 |
01 |
0110 |
12251468000138 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO INSS DESCONTADO DO FPM |
24.756,84 |
15/04/2020 |
2020 |
2020041500001 |
01 |
0110 |
15392907000110 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROVEDORES PARA ACESSO DE INTERNET. ABRIL/2020 |
150,00 |
15/04/2020 |
2020 |
2020041500002 |
01 |
0110 |
03391024000107 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DA CÂMARA |
121,20 |
16/04/2020 |
2020 |
2020041600001 |
01 |
0110 |
06067927403 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO E ABRIL/2020 DE FILMAGENS DAS SESSÕES DA CÂMARA MUN. DE O.DÃGUA DAS FLORES . |
1.000,00 |
17/04/2020 |
2020 |
2020041700001 |
01 |
0110 |
11111111111 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE ABRIL DE 2020, RELATIVO A 11 VEREADORES. |
55.550,00 |
17/04/2020 |
2020 |
2020041700002 |
01 |
0110 |
11111111111 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE ABRIL DE 2020, RELATIVO A 18 COMISSIONADOS. |
28.725,00 |
17/04/2020 |
2020 |
2020041700003 |
01 |
0110 |
11111111111 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE ABRIL DE 2020, RELATIVO A 01 EFETIVO. |
1.910,00 |
17/04/2020 |
2020 |
2020041700004 |
01 |
0110 |
18495693000104 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES EM ABRIL 2020. |
400,00 |
17/04/2020 |
2020 |
2020041700005 |
01 |
0110 |
06062688000110 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEÇÃO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES CONFORME CONTRATO DE ADESAO ATA Nº 001/2019. ABRIL/2020 |
3.280,00 |
17/04/2020 |
2020 |
2020041700006 |
01 |
0110 |
00360305459280 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONÃRIO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. ABRIL 2020. |
203,73 |
17/04/2020 |
2020 |
2020041700007 |
01 |
0110 |
12294708000181 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS CONTAS DE ÃGUA DESTA CASA LESGISLATIVA RELATIVA AO MÊS DE ABRIL/2020 |
51,18 |
17/04/2020 |
2020 |
2020041700008 |
01 |
0110 |
33000118000179 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA (82) 3623-1558 DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A 03/2020. |
163,84 |
17/04/2020 |
2020 |
2020041700009 |
01 |
0110 |
12272084000100 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE O SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ESSA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2020 |
291,47 |
19/04/2020 |
2020 |
2020041900001 |
01 |
0110 |
29979036000140 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMPETENCIA MARÇO DE 2020. |
18.176,90 |
20/04/2020 |
2020 |
2020042000001 |
01 |
0110 |
02235144462 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 04/2020. |
3.250,00 |
20/04/2020 |
2020 |
2020042000002 |
01 |
0110 |
92353622453 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 04/2020. |
3.250,00 |
20/04/2020 |
2020 |
2020042000003 |
01 |
0110 |
60394102487 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 04/2020. |
3.123,20 |
20/04/2020 |
2020 |
2020042000004 |
01 |
0110 |
08054635427 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 04/2020. |
3.250,00 |
20/04/2020 |
2020 |
2020042000005 |
01 |
0110 |
02505962456 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 04/2020. |
2.254,17 |
20/04/2020 |
2020 |
2020042000006 |
01 |
0110 |
74973320404 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 04/2020. |
3.248,97 |
20/04/2020 |
2020 |
2020042000007 |
01 |
0110 |
99433362420 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 04/2020. |
3.250,00 |
20/04/2020 |
2020 |
2020042000008 |
01 |
0110 |
53414705400 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 04/2020. |
3.250,00 |
20/04/2020 |
2020 |
2020042000009 |
01 |
0110 |
08737835491 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA NO PERÃODO DE ABRIL/2020 |
2.000,00 |
20/04/2020 |
2020 |
2020042000010 |
01 |
0110 |
11287365434 |
IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÃNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020. |
1.045,00 |
20/04/2020 |
2020 |
2020042000011 |
01 |
0110 |
28026071468 |
IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÃNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020. |
1.045,00 |
20/04/2020 |
2020 |
2020042000012 |
01 |
0110 |
06018432404 |
IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REFERENTE AO ART.1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALÃRIO MÃNIMO AQULE CIDADÃO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MÊS DE ABRIL DE 2020 |
1.045,00 |
20/04/2020 |
2020 |
2020042000013 |
01 |
0110 |
00000000124753 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
10,45 |
22/04/2020 |
2020 |
2020042200001 |
01 |
0110 |
02505962456 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 04/2020. |
995,83 |
22/04/2020 |
2020 |
2020042200002 |
01 |
0110 |
03425110411 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 04/2020. |
3.250,00 |
22/04/2020 |
2020 |
2020042200003 |
01 |
0110 |
03329532467 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 04/2020. |
2.522,16 |
23/04/2020 |
2020 |
2020042300001 |
01 |
0110 |
11111111111 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE ABRIL DE 2020, RELATIVO A 02 VEREADORES. (13° SALARIO) |
10.100,00 |
23/04/2020 |
2020 |
2020042300002 |
01 |
0110 |
27197263468 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 04/2020. |
3.250,00 |
23/04/2020 |
2020 |
2020042300003 |
01 |
0110 |
60394102487 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 04/2020. |
71,63 |
23/04/2020 |
2020 |
2020042300004 |
01 |
0110 |
12251468000138 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO INSS DESCONTADO DO FPM |
6.811,19 |
24/04/2020 |
2020 |
2020042400001 |
01 |
0110 |
03329532467 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 04/2020. |
727,84 |
27/04/2020 |
2020 |
2020042700001 |
01 |
0110 |
00360305459280 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
42,00 |
19/05/2020 |
2020 |
2020051900001 |
01 |
0110 |
03391024000107 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DA CÂMARA |
180,50 |
19/05/2020 |
2020 |
2020051900002 |
01 |
0110 |
06062688000110 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEÇÃO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES CONFORME CONTRATO DE ADESAO ATA Nº 001/2019. MAIO/2020 |
3.280,00 |
19/05/2020 |
2020 |
2020051900003 |
01 |
0110 |
18495693000104 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES EM MAIO 2020. |
400,00 |
20/05/2020 |
2020 |
2020052000001 |
01 |
0110 |
27197263468 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 05/2020. |
3.250,00 |
20/05/2020 |
2020 |
2020052000002 |
01 |
0110 |
92353622453 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 05/2020. |
3.248,82 |
20/05/2020 |
2020 |
2020052000003 |
01 |
0110 |
11111111111 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE MAIO DE 2020, RELATIVO A 11 VEREADORES. |
59.926,67 |
20/05/2020 |
2020 |
2020052000004 |
01 |
0110 |
11111111111 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE MAIO DE 2020, RELATIVO A 15 COMISSIONADOS. |
23.815,00 |
20/05/2020 |
2020 |
2020052000005 |
01 |
0110 |
11111111111 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE MAIO DE 2020, RELATIVO A 01 EFETIVO. |
1.910,00 |
20/05/2020 |
2020 |
2020052000006 |
01 |
0110 |
06018432404 |
IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REFERENTE AO ART.1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALÃRIO MÃNIMO AQULE CIDADÃO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MÊS DE MAIO DE 2020 |
1.045,00 |
20/05/2020 |
2020 |
2020052000007 |
01 |
0110 |
29979036000140 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMPETENCIA ABRIL DE 2020. |
18.098,85 |
20/05/2020 |
2020 |
2020052000008 |
01 |
0110 |
15392907000110 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROVEDORES PARA ACESSO DE INTERNET. MAIO/2020 |
150,00 |
20/05/2020 |
2020 |
2020052000009 |
01 |
0110 |
33000118000179 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA (82) 3623-1558 DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A 04/2020. |
168,25 |
20/05/2020 |
2020 |
2020052000010 |
01 |
0110 |
28026071468 |
IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÃNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA MAIO DE 2020. |
1.045,00 |
20/05/2020 |
2020 |
2020052000011 |
01 |
0110 |
12272084000100 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE O SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ESSA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020 |
247,02 |
20/05/2020 |
2020 |
2020052000012 |
01 |
0110 |
11287365434 |
IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÃNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA MAIO DE 2020. |
1.045,00 |
20/05/2020 |
2020 |
2020052000013 |
01 |
0110 |
08737835491 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA NO PERÃODO DE MAIO/2020 |
2.000,00 |
20/05/2020 |
2020 |
2020052000014 |
01 |
0110 |
12294708000181 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS CONTAS DE ÃGUA DESTA CASA LESGISLATIVA RELATIVA AO MÊS DE MAIO/2020 |
50,96 |
21/05/2020 |
2020 |
2020052100001 |
01 |
0110 |
99433362420 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 05/2020. |
3.250,00 |
21/05/2020 |
2020 |
2020052100002 |
01 |
0110 |
74973320404 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 05/2020. |
3.250,00 |
21/05/2020 |
2020 |
2020052100003 |
01 |
0110 |
02235144462 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 05/2020. |
3.250,00 |
21/05/2020 |
2020 |
2020052100004 |
01 |
0110 |
60394102487 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 05/2020. |
3.250,00 |
21/05/2020 |
2020 |
2020052100005 |
01 |
0110 |
08841116000165 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÃVEL PARA O VEÃCULO PERTENCENTE A CÂMARA MUN. DE OLHO D'ÃGUA DAS FLORES. |
233,92 |
22/05/2020 |
2020 |
2020052200001 |
01 |
0110 |
03329532467 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 05/2020. |
1.760,00 |
22/05/2020 |
2020 |
2020052200002 |
01 |
0110 |
02505962456 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 05/2020. |
3.250,00 |
22/05/2020 |
2020 |
2020052200003 |
01 |
0110 |
29979036000140 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A JUROS DE INSS ABRIL/2020 |
176,83 |
22/05/2020 |
2020 |
2020052200004 |
01 |
0110 |
00360305459280 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONÃRIO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. MAIO 2020. |
152,80 |
22/05/2020 |
2020 |
2020052200005 |
01 |
0110 |
06067927403 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO E MAIO/2020 DE FILMAGENS DAS SESSÕES DA CÂMARA MUN. DE O.DÃGUA DAS FLORES . |
500,00 |
22/05/2020 |
2020 |
2020052200006 |
01 |
0110 |
09861719482 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DO SOM E MESA PARA AS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES EM ABRIL 2020. |
500,00 |
22/05/2020 |
2020 |
2020052200007 |
01 |
0110 |
00000000124753 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFABANCARIA |
10,45 |
25/05/2020 |
2020 |
2020052500001 |
01 |
0110 |
03329532467 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 05/2020. |
1.490,00 |
25/05/2020 |
2020 |
2020052500002 |
01 |
0110 |
03425110411 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 05/2020. |
3.250,00 |
25/05/2020 |
2020 |
2020052500003 |
01 |
0110 |
00360305459280 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
42,00 |
26/05/2020 |
2020 |
2020052600001 |
01 |
0110 |
53414705400 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 05/2020. |
3.250,00 |
26/05/2020 |
2020 |
2020052600002 |
01 |
0110 |
11111111111 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE MAIO DE 2020, RELATIVO A 01 COMISSIONADO. (13° SALARIO) |
1.730,00 |
29/05/2020 |
2020 |
2020052900001 |
01 |
0110 |
00360305459280 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
10,00 |
03/06/2020 |
2020 |
2020060300001 |
01 |
0110 |
14003565000137 |
PELA DESPESA EMEPNEHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA USO NA CÃMARA MUNICIPAL |
41,74 |
03/06/2020 |
2020 |
2020060300002 |
01 |
0110 |
14003565000137 |
PELA DESPESA EMEPNEHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA USO NA CÃMARA MUNICIPAL |
269,23 |
04/06/2020 |
2020 |
2020060400001 |
01 |
0110 |
14003565000137 |
PELA DESPESA EMEPNEHADA, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONSUMO NA CÃMARA MUNICIPAL |
248,55 |
05/06/2020 |
2020 |
2020060500001 |
01 |
0110 |
00000000124753 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
10,45 |
05/06/2020 |
2020 |
2020060500002 |
01 |
0110 |
07655980438 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO, PARA A CÂMARA MUNICIPAL |
1.600,00 |
08/06/2020 |
2020 |
2020060800001 |
01 |
0110 |
14259348000102 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, PARA CÂMARA MUNICIPAL |
170,00 |
17/06/2020 |
2020 |
2020061700001 |
01 |
0110 |
15392907000110 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROVEDORES PARA ACESSO DE INTERNET. JUNHO/2020 |
150,00 |
18/06/2020 |
2020 |
2020061800001 |
01 |
0110 |
06062688000110 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEÇÃO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES CONFORME CONTRATO DE ADESAO ATA Nº 001/2019. JUNHO/2020 |
3.280,00 |
18/06/2020 |
2020 |
2020061800002 |
01 |
0110 |
03391024000107 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DA CÂMARA |
33,80 |
19/06/2020 |
2020 |
2020061900001 |
01 |
0110 |
00000000124753 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
10,45 |
19/06/2020 |
2020 |
2020061900002 |
01 |
0110 |
03329532467 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 06/2020. |
1.144,52 |
19/06/2020 |
2020 |
2020061900003 |
01 |
0110 |
11111111111 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE JUNHO DE 2020, RELATIVO A 11 VEREADORES. |
60.600,00 |
19/06/2020 |
2020 |
2020061900004 |
01 |
0110 |
11111111111 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE JUNHO DE 2020, RELATIVO A 01 EFETIVO. |
1.910,00 |
19/06/2020 |
2020 |
2020061900005 |
01 |
0110 |
11111111111 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE JUNHO DE 2020, RELATIVO A 13 COMISSIONADOS. |
24.860,00 |
19/06/2020 |
2020 |
2020061900006 |
01 |
0110 |
28026071468 |
IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÃNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020. |
1.045,00 |
19/06/2020 |
2020 |
2020061900007 |
01 |
0110 |
11287365434 |
IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÃNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020. |
1.045,00 |
19/06/2020 |
2020 |
2020061900008 |
01 |
0110 |
06018432404 |
IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REFERENTE AO ART.1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALÃRIO MÃNIMO AQULE CIDADÃO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MÊS DE JUNHO DE 2020 |
1.045,00 |
19/06/2020 |
2020 |
2020061900009 |
01 |
0110 |
00360305459280 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONÃRIO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. JUNHO 2020. |
152,80 |
19/06/2020 |
2020 |
2020061900010 |
01 |
0110 |
18495693000104 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES EM JUNHO 2020. |
400,00 |
19/06/2020 |
2020 |
2020061900011 |
01 |
0110 |
12272084000100 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE O SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ESSA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA MAIO DE 2020 |
145,28 |
19/06/2020 |
2020 |
2020061900012 |
01 |
0110 |
33000118000179 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA (82) 3623-1558 DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A 05/2020. |
158,58 |
19/06/2020 |
2020 |
2020061900013 |
01 |
0110 |
08737835491 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA NO PERÃODO DE JUNHO/2020 |
2.000,00 |
19/06/2020 |
2020 |
2020061900014 |
01 |
0110 |
29979036000140 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMPETENCIA MAIO DE 2020. |
17.986,84 |
22/06/2020 |
2020 |
2020062200001 |
01 |
0110 |
92353622453 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 06/2020. |
3.250,00 |
22/06/2020 |
2020 |
2020062200002 |
01 |
0110 |
27197263468 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 06/2020. |
3.250,00 |
22/06/2020 |
2020 |
2020062200003 |
01 |
0110 |
74973320404 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 06/2020. |
3.250,00 |
22/06/2020 |
2020 |
2020062200004 |
01 |
0110 |
99433362420 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 06/2020. |
3.250,00 |
22/06/2020 |
2020 |
2020062200005 |
01 |
0110 |
02505962456 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 06/2020. |
3.250,00 |
22/06/2020 |
2020 |
2020062200006 |
01 |
0110 |
03329532467 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 06/2020. |
2.105,48 |
22/06/2020 |
2020 |
2020062200007 |
01 |
0110 |
03425110411 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 06/2020. |
1.609,73 |
22/06/2020 |
2020 |
2020062200008 |
01 |
0110 |
09861719482 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DO SOM E MESA PARA AS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES EM JUNHO 2020. |
500,00 |
23/06/2020 |
2020 |
2020062300001 |
01 |
0110 |
60394102487 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 06/2020. |
3.250,00 |
23/06/2020 |
2020 |
2020062300002 |
01 |
0110 |
02235144462 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 06/2020. |
3.250,00 |
23/06/2020 |
2020 |
2020062300003 |
01 |
0110 |
03425110411 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 06/2020. |
1.640,27 |
23/06/2020 |
2020 |
2020062300004 |
01 |
0110 |
53414705400 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 06/2020. |
3.250,00 |
25/06/2020 |
2020 |
2020062500001 |
01 |
0110 |
00360305459280 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
49,00 |
01/07/2020 |
2020 |
2020070100001 |
01 |
0110 |
29242118000108 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIRÇOS DE TRANSMISSAO EMISSORA DE RADIO DAS SESSOES DA CÂMARA MUNICIPAL 06/2020 |
1.045,00 |
01/07/2020 |
2020 |
2020070100002 |
01 |
0110 |
08513910000180 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE UM CADEADO PARA CÂMARA MUNICIPAL |
24,40 |
01/07/2020 |
2020 |
2020070100003 |
01 |
0110 |
08513910000180 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE LAMPADAS PARA CÂMARA MUNICIPAL |
194,39 |
01/07/2020 |
2020 |
2020070100004 |
01 |
0110 |
00360305459280 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
10,00 |
02/07/2020 |
2020 |
2020070200001 |
01 |
0110 |
02359265407 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 06/2020. |
3.184,73 |
06/07/2020 |
2020 |
2020070600001 |
01 |
0110 |
11111111111 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE JULHO DE 2020, RELATIVO A 01 EFETIVO.(13° SALARIO) |
1.910,00 |
07/07/2020 |
2020 |
2020070700001 |
01 |
0110 |
11111111111 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE JULHO DE 2020, RELATIVO A 04 VEREADORES. (13° SALARIO) |
19.779,17 |
07/07/2020 |
2020 |
2020070700002 |
01 |
0110 |
11111111111 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE JULHO DE 2020, RELATIVO A 05 COMISSIONADOS. (13° SALARIO) |
6.340,00 |
07/07/2020 |
2020 |
2020070700003 |
01 |
0110 |
12294708000181 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS CONTAS DE ÃGUA DESTA CASA LESGISLATIVA RELATIVA AO MÊS DE JULHO/2020 |
170,06 |
07/07/2020 |
2020 |
2020070700004 |
01 |
0110 |
12294708000181 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS CONTAS DE ÃGUA DESTA CASA LESGISLATIVA RELATIVA AO MÊS DE JUNHO/2020 |
429,07 |
07/07/2020 |
2020 |
2020070700005 |
01 |
0110 |
15392907000110 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROVEDORES PARA ACESSO DE INTERNET. JULHO/2020 |
150,00 |
07/07/2020 |
2020 |
2020070700006 |
01 |
0110 |
00360305459280 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
30,00 |
17/07/2020 |
2020 |
2020071700001 |
01 |
0110 |
06062688000110 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEÇÃO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES CONFORME CONTRATO DE ADESAO ATA Nº 001/2019. JULHO/2020 |
3.280,00 |
20/07/2020 |
2020 |
2020072000001 |
01 |
0110 |
02505962456 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 07/2020. |
3.250,00 |
20/07/2020 |
2020 |
2020072000002 |
01 |
0110 |
92353622453 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 07/2020. |
3.250,00 |
20/07/2020 |
2020 |
2020072000003 |
01 |
0110 |
99433362420 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 07/2020. |
3.250,00 |
20/07/2020 |
2020 |
2020072000004 |
01 |
0110 |
74973320404 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 07/2020. |
3.248,85 |
20/07/2020 |
2020 |
2020072000005 |
01 |
0110 |
11111111111 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE JULHO DE 2020, RELATIVO A 11 VEREADORES. |
60.600,00 |
20/07/2020 |
2020 |
2020072000006 |
01 |
0110 |
11111111111 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE JULHO DE 2020, RELATIVO A 16 COMISSIONADOS. |
24.860,00 |
20/07/2020 |
2020 |
2020072000007 |
01 |
0110 |
11111111111 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE JULHO DE 2020, RELATIVO A 01 EFETIVO. |
1.910,00 |
20/07/2020 |
2020 |
2020072000008 |
01 |
0110 |
09861719482 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DO SOM E MESA PARA AS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES EM JULHO 2020. |
500,00 |
20/07/2020 |
2020 |
2020072000009 |
01 |
0110 |
33000118000179 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA (82) 3623-1558 DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A 06/2020. |
167,62 |
20/07/2020 |
2020 |
2020072000010 |
01 |
0110 |
12272084000100 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE O SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ESSA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020 |
164,01 |
20/07/2020 |
2020 |
2020072000011 |
01 |
0110 |
18495693000104 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES EM JULHO 2020. |
400,00 |
20/07/2020 |
2020 |
2020072000012 |
01 |
0110 |
08737835491 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA NO PERÃODO DE JULHO/2020 |
2.000,00 |
20/07/2020 |
2020 |
2020072000013 |
01 |
0110 |
29979036000140 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMPETENCIA JUNHO DE 2020. |
18.347,70 |
20/07/2020 |
2020 |
2020072000014 |
01 |
0110 |
11287365434 |
IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÃNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA JULHO DE 2020. |
1.045,00 |
20/07/2020 |
2020 |
2020072000015 |
01 |
0110 |
06018432404 |
IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REFERENTE AO ART.1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALÃRIO MÃNIMO AQULE CIDADÃO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MÊS DE JULHO DE 2020 |
1.045,00 |
20/07/2020 |
2020 |
2020072000016 |
01 |
0110 |
28026071468 |
IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÃNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA JULHO DE 2020. |
1.045,00 |
20/07/2020 |
2020 |
2020072000017 |
01 |
0110 |
00360305459280 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONÃRIO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. JULHO 2020. |
161,20 |
20/07/2020 |
2020 |
2020072000018 |
01 |
0110 |
00000000124753 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
10,45 |
21/07/2020 |
2020 |
2020072100001 |
01 |
0110 |
27197263468 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 07/2020. |
3.250,00 |
21/07/2020 |
2020 |
2020072100002 |
01 |
0110 |
60394102487 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 07/2020. |
3.250,00 |
21/07/2020 |
2020 |
2020072100003 |
01 |
0110 |
02235144462 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 07/2020. |
3.250,00 |
21/07/2020 |
2020 |
2020072100004 |
01 |
0110 |
03329532467 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 07/2020. |
2.071,00 |
21/07/2020 |
2020 |
2020072100005 |
01 |
0110 |
53414705400 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 07/2020. |
3.250,00 |
21/07/2020 |
2020 |
2020072100006 |
01 |
0110 |
14003565000137 |
PELA DESPESA EMEPNEHADA, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONSUMO NA CÃMARA MUNICIPAL |
114,16 |
22/07/2020 |
2020 |
2020072200001 |
01 |
0110 |
03329532467 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 07/2020. |
1.179,00 |
22/07/2020 |
2020 |
2020072200002 |
01 |
0110 |
03425110411 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 07/2020. |
3.250,00 |
22/07/2020 |
2020 |
2020072200003 |
01 |
0110 |
29242118000108 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIRÇOS DE TRANSMISSAO EMISSORA DE RADIO DAS SESSOES DA CÂMARA MUNICIPAL |
1.045,00 |
22/07/2020 |
2020 |
2020072200004 |
01 |
0110 |
04371089000153 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM XEROGRAFIA PARA CÂMARA MUNICIPAL |
221,60 |
22/07/2020 |
2020 |
2020072200005 |
01 |
0110 |
07136774000193 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE OS QUAIS SERÃO UTILIZADOS POR ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020 |
200,80 |
22/07/2020 |
2020 |
2020072200006 |
01 |
0110 |
00000000124753 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
10,45 |
22/07/2020 |
2020 |
2020072200007 |
01 |
0110 |
00360305459280 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
10,00 |
24/07/2020 |
2020 |
2020072400001 |
01 |
0110 |
11111111111 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE JULHO DE 2020, RELATIVO A 05 COMISSIONADOS. (13° SALARIO) |
6.787,49 |
24/07/2020 |
2020 |
2020072400002 |
01 |
0110 |
00000000124753 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
10,45 |
27/07/2020 |
2020 |
2020072700001 |
01 |
0110 |
00360305459280 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
49,00 |
30/07/2020 |
2020 |
2020073000001 |
01 |
0110 |
02359265407 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 07/2020. |
3.250,00 |
03/08/2020 |
2020 |
2020080300001 |
01 |
0110 |
11111111111 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE JULHO DE 2020, RELATIVO A 02 COMISSIONADOS. |
4.100,00 |
05/08/2020 |
2020 |
2020080500001 |
01 |
0110 |
08841116000165 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÃVEL PARA O VEÃCULO PERTENCENTE A CÂMARA MUN. DE OLHO D'ÃGUA DAS FLORES. |
244,34 |
05/08/2020 |
2020 |
2020080500002 |
01 |
0110 |
70001987000144 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO E TROCA DE PEÇAS PARA A MOTOCICLETA DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS DE JULHO DE 2020. |
27,27 |
05/08/2020 |
2020 |
2020080500003 |
01 |
0110 |
70001987000144 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO E TROCA DE PEÇAS PARA A MOTOCICLETA DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS DE JULHO DE 2020. |
41,67 |
05/08/2020 |
2020 |
2020080500004 |
01 |
0110 |
12131193408 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DA MOTO DE PLACA OXN 2071 DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS DE JULHO 2020. |
20,00 |
18/08/2020 |
2020 |
2020081800001 |
01 |
0110 |
06062688000110 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEÇÃO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES CONFORME CONTRATO DE ADESAO ATA Nº 001/2019. AGOSTO/2020 |
3.280,00 |
19/08/2020 |
2020 |
2020081900001 |
01 |
0110 |
18495693000104 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES EM AGOSTO 2020. |
400,00 |
20/08/2020 |
2020 |
2020082000001 |
01 |
0110 |
02505962456 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 08/2020. |
3.250,00 |
20/08/2020 |
2020 |
2020082000002 |
01 |
0110 |
74973320404 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 08/2020. |
3.250,00 |
20/08/2020 |
2020 |
2020082000003 |
01 |
0110 |
60394102487 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 08/2020. |
3.250,00 |
20/08/2020 |
2020 |
2020082000004 |
01 |
0110 |
99433362420 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 08/2020. |
3.250,00 |
20/08/2020 |
2020 |
2020082000005 |
01 |
0110 |
06018432404 |
IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REFERENTE AO ART.1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALÃRIO MÃNIMO AQULE CIDADÃO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 |
1.045,00 |
20/08/2020 |
2020 |
2020082000006 |
01 |
0110 |
11111111111 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE AGOSTO DE 2020, RELATIVO A 11 VEREADORES. |
60.600,00 |
20/08/2020 |
2020 |
2020082000007 |
01 |
0110 |
11111111111 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE AGOSTO DE 2020, RELATIVO A 17 COMISSIONADOS. |
25.111,50 |
20/08/2020 |
2020 |
2020082000008 |
01 |
0110 |
11111111111 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE AGOSTO DE 2020, RELATIVO A 01 EFETIVO. |
1.910,00 |
20/08/2020 |
2020 |
2020082000009 |
01 |
0110 |
29979036000140 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMPETENCIA JULHO DE 2020. |
18.347,70 |
20/08/2020 |
2020 |
2020082000010 |
01 |
0110 |
28026071468 |
IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÃNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020. |
1.045,00 |
20/08/2020 |
2020 |
2020082000011 |
01 |
0110 |
07136774000193 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE OS QUAIS SERÃO UTILIZADOS POR ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 |
90,40 |
20/08/2020 |
2020 |
2020082000012 |
01 |
0110 |
14003565000137 |
PELA DESPESA EMEPNEHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA USO NA CÃMARA MUNICIPAL |
157,54 |
20/08/2020 |
2020 |
2020082000013 |
01 |
0110 |
14003565000137 |
PELA DESPESA EMEPNEHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA USO NA CÃMARA MUNICIPAL |
45,06 |
20/08/2020 |
2020 |
2020082000014 |
01 |
0110 |
14003565000137 |
PELA DESPESA EMEPNEHADA, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONSUMO NA CÃMARA MUNICIPAL |
182,75 |
20/08/2020 |
2020 |
2020082000015 |
01 |
0110 |
08737835491 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA NO PERÃODO DE AGOSTO/2020 |
2.000,00 |
20/08/2020 |
2020 |
2020082000016 |
01 |
0110 |
11287365434 |
IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÃNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020. |
1.045,00 |
20/08/2020 |
2020 |
2020082000017 |
01 |
0110 |
12294708000181 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS CONTAS DE ÃGUA DESTA CASA LESGISLATIVA RELATIVA AO MÊS DE JULHO/2020 |
49,70 |
20/08/2020 |
2020 |
2020082000018 |
01 |
0110 |
15392907000110 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROVEDORES PARA ACESSO DE INTERNET. AGOSTO/2020 |
150,00 |
20/08/2020 |
2020 |
2020082000019 |
01 |
0110 |
12272084000100 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE O SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ESSA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JULHO DE 2020 |
141,84 |
20/08/2020 |
2020 |
2020082000020 |
01 |
0110 |
33000118000179 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA (82) 3623-1558 DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A 07/2020. |
168,28 |
21/08/2020 |
2020 |
2020082100001 |
01 |
0110 |
03329532467 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 08/2020. |
3.250,00 |
21/08/2020 |
2020 |
2020082100002 |
01 |
0110 |
92353622453 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 08/2020. |
3.250,00 |
21/08/2020 |
2020 |
2020082100003 |
01 |
0110 |
02235144462 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 08/2020. |
3.250,00 |
21/08/2020 |
2020 |
2020082100004 |
01 |
0110 |
27197263468 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 08/2020. |
3.250,00 |
24/08/2020 |
2020 |
2020082400001 |
01 |
0110 |
00000000124753 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
10,45 |
25/08/2020 |
2020 |
2020082500001 |
01 |
0110 |
03425110411 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 08/2020. |
3.250,00 |
25/08/2020 |
2020 |
2020082500002 |
01 |
0110 |
09861719482 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DO SOM E MESA PARA AS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES EM AGOSTO 2020. |
700,00 |
25/08/2020 |
2020 |
2020082500003 |
01 |
0110 |
00360305459280 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
49,00 |
26/08/2020 |
2020 |
2020082600001 |
01 |
0110 |
53414705400 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 08/2020. |
3.250,00 |
26/08/2020 |
2020 |
2020082600002 |
01 |
0110 |
00360305459280 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
22,00 |
27/08/2020 |
2020 |
2020082700001 |
01 |
0110 |
02359265407 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 08/2020. |
3.250,00 |
27/08/2020 |
2020 |
2020082700002 |
01 |
0110 |
00360305459280 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONÃRIO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. AGOSTO 2020. |
161,20 |
28/08/2020 |
2020 |
2020082800001 |
01 |
0110 |
00360305459280 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
22,00 |
31/08/2020 |
2020 |
2020083100001 |
01 |
0110 |
00360305459280 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
66,00 |
01/09/2020 |
2020 |
2020090100001 |
01 |
0110 |
00360305459280 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
22,00 |
08/09/2020 |
2020 |
2020090800001 |
01 |
0110 |
14003565000137 |
PELA DESPESA EMEPNEHADA, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONSUMO NA CÂMARA MUNICIPAL |
135,16 |
08/09/2020 |
2020 |
2020090800002 |
01 |
0110 |
14003565000137 |
PELA DESPESA EMEPNEHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA USO NA CÂMARA MUNICIPAL |
216,58 |
08/09/2020 |
2020 |
2020090800003 |
01 |
0110 |
00360305459280 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
22,00 |
08/09/2020 |
2020 |
2020090800004 |
01 |
0110 |
29242118000108 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIRÇOS DE TRANSMISSAO EMISSORA DE RADIO DAS SESSOES DA CÂMARA MUNICIPAL |
1.045,00 |
17/09/2020 |
2020 |
2020091700001 |
01 |
0110 |
11111111111 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE SETEMBRO DE 2020, RELATIVO A 17 COMISSIONADOS. |
25.905,00 |
17/09/2020 |
2020 |
2020091700002 |
01 |
0110 |
11111111111 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE SETEMBRO DE 2020, RELATIVO A 11 VEREADORES. |
60.600,00 |
17/09/2020 |
2020 |
2020091700003 |
01 |
0110 |
12272084000100 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE O SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ESSA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020 |
143,29 |
17/09/2020 |
2020 |
2020091700004 |
01 |
0110 |
11111111111 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE SETEMBRO DE 2020, RELATIVO A 01 EFETIVO. |
1.910,00 |
17/09/2020 |
2020 |
2020091700005 |
01 |
0110 |
08737835491 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA NO PERÃODO DE SETEMBRO/2020 |
2.000,00 |
17/09/2020 |
2020 |
2020091700006 |
01 |
0110 |
33000118000179 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA (82) 3623-1558 DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A 08/2020. |
163,10 |
17/09/2020 |
2020 |
2020091700007 |
01 |
0110 |
00360305459280 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONÃRIO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. SETEMBRO 2020. |
161,20 |
17/09/2020 |
2020 |
2020091700008 |
01 |
0110 |
12294708000181 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS CONTAS DE ÃGUA DESTA CASA LESGISLATIVA RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO/2020 |
62,55 |
17/09/2020 |
2020 |
2020091700009 |
01 |
0110 |
15392907000110 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROVEDORES PARA ACESSO DE INTERNET. SETEMBRO/2020 |
150,00 |
18/09/2020 |
2020 |
2020091800001 |
01 |
0110 |
92353622453 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 09/2020. |
3.250,00 |
18/09/2020 |
2020 |
2020091800002 |
01 |
0110 |
99433362420 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 09/2020. |
3.248,38 |
18/09/2020 |
2020 |
2020091800003 |
01 |
0110 |
74973320404 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 09/2020. |
3.250,00 |
18/09/2020 |
2020 |
2020091800004 |
01 |
0110 |
02505962456 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 09/2020. |
3.250,00 |
18/09/2020 |
2020 |
2020091800005 |
01 |
0110 |
03329532467 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 09/2020. |
3.250,00 |
18/09/2020 |
2020 |
2020091800006 |
01 |
0110 |
11287365434 |
IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÃNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020. |
1.045,00 |
18/09/2020 |
2020 |
2020091800007 |
01 |
0110 |
06018432404 |
IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REFERENTE AO ART.1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALÃRIO MÃNIMO AQULE CIDADÃO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 |
1.045,00 |
18/09/2020 |
2020 |
2020091800008 |
01 |
0110 |
06062688000110 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEÇÃO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES CONFORME CONTRATO DE ADESAO ATA Nº 001/2019. SETEMBRO/2020 |
3.280,00 |
18/09/2020 |
2020 |
2020091800009 |
01 |
0110 |
28026071468 |
IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÃNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020. |
1.045,00 |
18/09/2020 |
2020 |
2020091800010 |
01 |
0110 |
29979036000140 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMPETENCIA AGOSTO DE 2020. |
18.400,51 |
18/09/2020 |
2020 |
2020091800011 |
01 |
0110 |
00000000124753 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
10,45 |
21/09/2020 |
2020 |
2020092100001 |
01 |
0110 |
09861719482 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DO SOM E MESA PARA AS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES EM SETEMBRO 2020. |
700,00 |
21/09/2020 |
2020 |
2020092100002 |
01 |
0110 |
18495693000104 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES EM SETEMBRO 2020. |
400,00 |
22/09/2020 |
2020 |
2020092200001 |
01 |
0110 |
02235144462 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 09/2020. |
3.250,00 |
22/09/2020 |
2020 |
2020092200002 |
01 |
0110 |
27197263468 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 09/2020. |
3.250,00 |
22/09/2020 |
2020 |
2020092200003 |
01 |
0110 |
53414705400 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 09/2020. |
3.250,00 |
22/09/2020 |
2020 |
2020092200004 |
01 |
0110 |
60394102487 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 09/2020. |
3.250,00 |
22/09/2020 |
2020 |
2020092200005 |
01 |
0110 |
29242118000108 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIRÇOS DE TRANSMISSAO EMISSORA DE RADIO DAS SESSOES DA CÂMARA MUNICIPAL |
1.045,00 |
22/09/2020 |
2020 |
2020092200006 |
01 |
0110 |
00000000124753 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
10,45 |
23/09/2020 |
2020 |
2020092300001 |
01 |
0110 |
24158979000199 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. |
129,00 |
23/09/2020 |
2020 |
2020092300002 |
01 |
0110 |
07136774000193 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE OS QUAIS SERÃO UTILIZADOS POR ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 |
398,00 |
24/09/2020 |
2020 |
2020092400001 |
01 |
0110 |
03425110411 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 09/2020. |
3.250,00 |
24/09/2020 |
2020 |
2020092400002 |
01 |
0110 |
11759164470 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL |
230,00 |
25/09/2020 |
2020 |
2020092500001 |
01 |
0110 |
00360305459280 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
59,00 |
29/09/2020 |
2020 |
2020092900001 |
01 |
0110 |
11111111111 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE SETEMBRO DE 2020, RELATIVO A 01 COMISSIONADO. (13° SALARIO) |
2.000,00 |
30/09/2020 |
2020 |
2020093000001 |
01 |
0110 |
02359265407 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 09/2020. |
3.250,00 |
30/09/2020 |
2020 |
2020093000002 |
01 |
0110 |
07596969429 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS COM LIMPEZA PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL |
160,00 |
19/10/2020 |
2020 |
2020101900001 |
01 |
0110 |
08737835491 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA NO PERÃODO DE OUTUBRO/2020 |
2.000,00 |
19/10/2020 |
2020 |
2020101900002 |
01 |
0110 |
18495693000104 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES EM OUTUBRO 2020. |
400,00 |
19/10/2020 |
2020 |
2020101900003 |
01 |
0110 |
33000118000179 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA (82) 3623-1558 DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A 09/2020. |
168,65 |
19/10/2020 |
2020 |
2020101900004 |
01 |
0110 |
12294708000181 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS CONTAS DE ÃGUA DESTA CASA LESGISLATIVA RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO/2020 |
51,05 |
19/10/2020 |
2020 |
2020101900005 |
01 |
0110 |
12272084000100 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE O SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ESSA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020 |
219,38 |
19/10/2020 |
2020 |
2020101900006 |
01 |
0110 |
28026071468 |
IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÃNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020. |
1.045,00 |
19/10/2020 |
2020 |
2020101900007 |
01 |
0110 |
06018432404 |
IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REFERENTE AO ART.1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALÃRIO MÃNIMO AQULE CIDADÃO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 |
1.045,00 |
19/10/2020 |
2020 |
2020101900008 |
01 |
0110 |
11287365434 |
IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÃNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020. |
1.045,00 |
19/10/2020 |
2020 |
2020101900009 |
01 |
0110 |
11111111111 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE OUTUBRO DE 2020, RELATIVO A 17 COMISSIONADOS. |
25.905,00 |
19/10/2020 |
2020 |
2020101900010 |
01 |
0110 |
11111111111 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE OUTUBRO DE 2020, RELATIVO A 11 VEREADORES. |
58.580,00 |
19/10/2020 |
2020 |
2020101900011 |
01 |
0110 |
11111111111 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE OUTUBRO DE 2020, RELATIVO A 01 EFETIVO. |
1.910,00 |
20/10/2020 |
2020 |
2020102000001 |
01 |
0110 |
29979036000140 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMPETENCIA SETEMBRO DE 2020. |
18.567,15 |
20/10/2020 |
2020 |
2020102000002 |
01 |
0110 |
06062688000110 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEÇÃO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES CONFORME CONTRATO DE ADESAO ATA Nº 001/2019. OUTUBRO/2020 |
3.280,00 |
20/10/2020 |
2020 |
2020102000003 |
01 |
0110 |
00360305459280 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONÃRIO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. OUTUBRO 2020. |
161,20 |
20/10/2020 |
2020 |
2020102000004 |
01 |
0110 |
15392907000110 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROVEDORES PARA ACESSO DE INTERNET. OUTUBRO/2020 |
150,00 |
20/10/2020 |
2020 |
2020102000005 |
01 |
0110 |
09861719482 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DO SOM E MESA PARA AS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES EM OUTUBRO 2020. |
700,00 |
20/10/2020 |
2020 |
2020102000006 |
01 |
0110 |
05664630400 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLARIVA. |
150,00 |
20/10/2020 |
2020 |
2020102000007 |
01 |
0110 |
14003565000137 |
PELA DESPESA EMEPNEHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA USO NA CÂMARA MUNICIPAL |
279,22 |
20/10/2020 |
2020 |
2020102000008 |
01 |
0110 |
14003565000137 |
PELA DESPESA EMEPNEHADA, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONSUMO NA CÂMARA MUNICIPAL |
225,39 |
20/10/2020 |
2020 |
2020102000009 |
01 |
0110 |
92353622453 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 10/2020. |
3.250,00 |
20/10/2020 |
2020 |
2020102000010 |
01 |
0110 |
74973320404 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 10/2020. |
3.250,00 |
20/10/2020 |
2020 |
2020102000011 |
01 |
0110 |
99433362420 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 10/2020. |
3.248,11 |
20/10/2020 |
2020 |
2020102000012 |
01 |
0110 |
00000000124753 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
10,45 |
21/10/2020 |
2020 |
2020102100001 |
01 |
0110 |
07136774000193 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE OS QUAIS SERÃO UTILIZADOS POR ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 |
166,60 |
21/10/2020 |
2020 |
2020102100002 |
01 |
0110 |
29242118000108 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIRÇOS DE TRANSMISSAO EMISSORA DE RADIO DAS SESSOES DA CÂMARA MUNICIPAL |
1.045,00 |
21/10/2020 |
2020 |
2020102100003 |
01 |
0110 |
02235144462 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 10/2020. |
3.250,00 |
21/10/2020 |
2020 |
2020102100004 |
01 |
0110 |
27197263468 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 10/2020. |
3.250,00 |
21/10/2020 |
2020 |
2020102100005 |
01 |
0110 |
60394102487 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 10/2020. |
3.250,00 |
21/10/2020 |
2020 |
2020102100006 |
01 |
0110 |
02505962456 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 10/2020. |
3.246,63 |
21/10/2020 |
2020 |
2020102100007 |
01 |
0110 |
00000000124753 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
10,45 |
26/10/2020 |
2020 |
2020102600001 |
01 |
0110 |
00360305459280 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
49,00 |
27/10/2020 |
2020 |
2020102700001 |
01 |
0110 |
03329532467 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 10/2020. |
2.507,04 |
27/10/2020 |
2020 |
2020102700002 |
01 |
0110 |
03425110411 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 10/2020. |
3.219,05 |
30/10/2020 |
2020 |
2020103000001 |
01 |
0110 |
53414705400 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 10/2020. |
3.250,00 |
30/10/2020 |
2020 |
2020103000002 |
01 |
0110 |
08054635427 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 10/2020. |
1.300,00 |
03/11/2020 |
2020 |
2020110300001 |
01 |
0110 |
02359265407 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 11/2020. |
1.950,00 |
03/11/2020 |
2020 |
2020110300002 |
01 |
0110 |
03329532467 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 11/2020. |
742,96 |
04/11/2020 |
2020 |
2020110400001 |
01 |
0110 |
00394460005887 |
PELA DESPESAEMPENHADA, REFERENTE A DARF DCTF EM ATRASO 2017 |
250,00 |
04/11/2020 |
2020 |
2020110400002 |
01 |
0110 |
00394460005887 |
PELA DESPESAEMPENHADA, REFERENTE A DARF DCTF EM ATRASO 2017 |
250,00 |
04/11/2020 |
2020 |
2020110400003 |
01 |
0110 |
00394460005887 |
PELA DESPESAEMPENHADA, REFERENTE A DARF DCTF EM ATRASO 2017 |
250,00 |
04/11/2020 |
2020 |
2020110400004 |
01 |
0110 |
00394460005887 |
PELA DESPESAEMPENHADA, REFERENTE A DARF DCTF EM ATRASO 2017 |
250,00 |
04/11/2020 |
2020 |
2020110400005 |
01 |
0110 |
00394460005887 |
PELA DESPESAEMPENHADA, REFERENTE A DARF DCTF EM ATRASO 2017 |
250,00 |
04/11/2020 |
2020 |
2020110400006 |
01 |
0110 |
00394460005887 |
PELA DESPESAEMPENHADA, REFERENTE A DARF DCTF EM ATRASO 2017 |
250,00 |
04/11/2020 |
2020 |
2020110400007 |
01 |
0110 |
00394460005887 |
PELA DESPESAEMPENHADA, REFERENTE A DARF DCTF EM ATRASO 2017 |
250,00 |
04/11/2020 |
2020 |
2020110400008 |
01 |
0110 |
00394460005887 |
PELA DESPESAEMPENHADA, REFERENTE A DARF DCTF EM ATRASO 2017 |
250,00 |
04/11/2020 |
2020 |
2020110400009 |
01 |
0110 |
00394460005887 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DARF DCTF EM ATRASO 2017 |
250,00 |
04/11/2020 |
2020 |
2020110400010 |
01 |
0110 |
00394460005887 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DARF DCTF EM ATRASO 2017 |
250,00 |
04/11/2020 |
2020 |
2020110400011 |
01 |
0110 |
00394460005887 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DARF DCTF EM ATRASO 2017 |
250,00 |
04/11/2020 |
2020 |
2020110400012 |
01 |
0110 |
00394460005887 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DARF DCTF EM ATRASO 2017 |
250,00 |
18/11/2020 |
2020 |
2020111800001 |
01 |
0110 |
18495693000104 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES EM NOVEMBRO 2020. |
400,00 |
19/11/2020 |
2020 |
2020111900001 |
01 |
0110 |
11111111111 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, RELATIVO A 11 VEREADORES. |
55.550,00 |
19/11/2020 |
2020 |
2020111900002 |
01 |
0110 |
11111111111 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, RELATIVO A 01 EFETIVO. |
1.910,00 |
19/11/2020 |
2020 |
2020111900003 |
01 |
0110 |
28026071468 |
IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÃNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020. |
1.045,00 |
19/11/2020 |
2020 |
2020111900004 |
01 |
0110 |
09861719482 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DO SOM E MESA PARA AS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES EM NOVEMBRO 2020. |
700,00 |
19/11/2020 |
2020 |
2020111900005 |
01 |
0110 |
00360305459280 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONÃRIO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. NOVEMBRO 2020. |
161,20 |
19/11/2020 |
2020 |
2020111900006 |
01 |
0110 |
33000118000179 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA (82) 3623-1558 DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A 10/2020. |
76,42 |
19/11/2020 |
2020 |
2020111900007 |
01 |
0110 |
33000118000179 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA (82) 3623-1558 DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A 07/2020. |
168,28 |
19/11/2020 |
2020 |
2020111900008 |
01 |
0110 |
12272084000100 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE O SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ESSA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020 |
199,18 |
19/11/2020 |
2020 |
2020111900009 |
01 |
0110 |
12294708000181 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS CONTAS DE ÃGUA DESTA CASA LESGISLATIVA RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO/2020 |
51,14 |
19/11/2020 |
2020 |
2020111900010 |
01 |
0110 |
08737835491 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA NO PERÃODO DE NOVEMBRO/2020 |
2.000,00 |
19/11/2020 |
2020 |
2020111900011 |
01 |
0110 |
06018432404 |
IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REFERENTE AO ART.1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALÃRIO MÃNIMO AQULE CIDADÃO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 |
1.045,00 |
19/11/2020 |
2020 |
2020111900012 |
01 |
0110 |
11287365434 |
IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÃNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020. |
1.045,00 |
20/11/2020 |
2020 |
2020112000001 |
01 |
0110 |
11111111111 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, RELATIVO A 17 COMISSIONADOS. |
25.905,00 |
20/11/2020 |
2020 |
2020112000002 |
01 |
0110 |
92353622453 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 11/2020. |
3.249,84 |
20/11/2020 |
2020 |
2020112000003 |
01 |
0110 |
74973320404 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 11/2020. |
3.250,00 |
20/11/2020 |
2020 |
2020112000004 |
01 |
0110 |
02505962456 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 11/2020. |
3.250,00 |
20/11/2020 |
2020 |
2020112000005 |
01 |
0110 |
99433362420 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 11/2020. |
3.250,00 |
20/11/2020 |
2020 |
2020112000006 |
01 |
0110 |
29979036000140 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMPETENCIA OUTUBRO DE 2020. |
18.142,95 |
20/11/2020 |
2020 |
2020112000007 |
01 |
0110 |
00000000124753 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
10,45 |
23/11/2020 |
2020 |
2020112300001 |
01 |
0110 |
60394102487 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 11/2020. |
3.242,74 |
23/11/2020 |
2020 |
2020112300002 |
01 |
0110 |
27197263468 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 11/2020. |
3.250,00 |
23/11/2020 |
2020 |
2020112300003 |
01 |
0110 |
29242118000108 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIRÇOS DE TRANSMISSAO EMISSORA DE RADIO DAS SESSOES DA CÂMARA MUNICIPAL |
1.045,00 |
23/11/2020 |
2020 |
2020112300004 |
01 |
0110 |
06062688000110 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEÇÃO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES CONFORME CONTRATO DE ADESAO ATA Nº 001/2019. NOVEMBRO/2020 |
3.280,00 |
24/11/2020 |
2020 |
2020112400001 |
01 |
0110 |
53414705400 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 11/2020. |
3.250,00 |
24/11/2020 |
2020 |
2020112400002 |
01 |
0110 |
03425110411 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 11/2020. |
3.240,64 |
24/11/2020 |
2020 |
2020112400003 |
01 |
0110 |
03329532467 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 11/2020. |
3.248,63 |
24/11/2020 |
2020 |
2020112400004 |
01 |
0110 |
00000000124753 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
10,45 |
25/11/2020 |
2020 |
2020112500001 |
01 |
0110 |
08054635427 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 11/2020. |
3.250,00 |
25/11/2020 |
2020 |
2020112500002 |
01 |
0110 |
00360305459280 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
49,00 |
26/11/2020 |
2020 |
2020112600001 |
01 |
0110 |
02235144462 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 11/2020. |
3.250,00 |
26/11/2020 |
2020 |
2020112600002 |
01 |
0110 |
07136774000193 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE OS QUAIS SERÃO UTILIZADOS POR ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 |
166,00 |
27/11/2020 |
2020 |
2020112700001 |
01 |
0110 |
11111111111 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, RELATIVO A 11 VEREADORES. (13° SALARIO) |
16.833,33 |
27/11/2020 |
2020 |
2020112700002 |
01 |
0110 |
00360305459280 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
10,00 |
28/11/2020 |
2020 |
2020112800001 |
01 |
0110 |
15392907000110 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROVEDORES PARA ACESSO DE INTERNET. NOVEMBRO/2020 |
150,00 |
09/12/2020 |
2020 |
2020120900001 |
01 |
0110 |
24158979000199 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
756,00 |
16/12/2020 |
2020 |
2020121600001 |
01 |
0110 |
06062688000110 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEÇÃO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES CONFORME CONTRATO DE ADESAO ATA Nº 001/2019. DEZEMBRO/2020 |
3.280,00 |
18/12/2020 |
2020 |
2020121800001 |
01 |
0110 |
11111111111 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, RELATIVO A 11 VEREADORES. |
55.550,00 |
18/12/2020 |
2020 |
2020121800002 |
01 |
0110 |
11111111111 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, RELATIVO A 01 EFETIVO. |
1.910,00 |
18/12/2020 |
2020 |
2020121800003 |
01 |
0110 |
11111111111 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, RELATIVO A 17 COMISSIONADOS. |
24.069,32 |
18/12/2020 |
2020 |
2020121800004 |
01 |
0110 |
11111111111 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, RELATIVO A 04 COMISSIONADOS. (13° SALARIO) |
3.086,67 |
18/12/2020 |
2020 |
2020121800005 |
01 |
0110 |
08054635427 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 12/2020. |
3.250,00 |
18/12/2020 |
2020 |
2020121800006 |
01 |
0110 |
92353622453 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 12/2020. |
3.250,00 |
18/12/2020 |
2020 |
2020121800007 |
01 |
0110 |
02505962456 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 12/2020. |
3.250,00 |
18/12/2020 |
2020 |
2020121800008 |
01 |
0110 |
74973320404 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 12/2020. |
3.229,38 |
18/12/2020 |
2020 |
2020121800009 |
01 |
0110 |
99433362420 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 12/2020. |
3.250,00 |
18/12/2020 |
2020 |
2020121800010 |
01 |
0110 |
11287365434 |
IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÃNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020. |
1.045,00 |
18/12/2020 |
2020 |
2020121800011 |
01 |
0110 |
06018432404 |
IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REFERENTE AO ART.1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALÃRIO MÃNIMO AQULE CIDADÃO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 |
1.045,00 |
18/12/2020 |
2020 |
2020121800012 |
01 |
0110 |
09861719482 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DO SOM E MESA PARA AS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES EM DEZEMBRO 2020. |
700,00 |
18/12/2020 |
2020 |
2020121800013 |
01 |
0110 |
08737835491 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA NO PERÃODO DE DEZEMBRO/2020 |
2.000,00 |
18/12/2020 |
2020 |
2020121800014 |
01 |
0110 |
33000118000179 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA (82) 3623-1558 DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A 12/2020. |
4,98 |
18/12/2020 |
2020 |
2020121800015 |
01 |
0110 |
29979036000140 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMPETENCIA 13° DE 2020. |
16.850,74 |
18/12/2020 |
2020 |
2020121800016 |
01 |
0110 |
28026071468 |
IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÃNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020. |
1.045,00 |
18/12/2020 |
2020 |
2020121800017 |
01 |
0110 |
12272084000100 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE O SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ESSA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020 |
216,69 |
18/12/2020 |
2020 |
2020121800018 |
01 |
0110 |
12294708000181 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS CONTAS DE ÃGUA DESTA CASA LESGISLATIVA RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 |
51,01 |
18/12/2020 |
2020 |
2020121800019 |
01 |
0110 |
15392907000110 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROVEDORES PARA ACESSO DE INTERNET. DEZEMBRO/2020 |
300,00 |
18/12/2020 |
2020 |
2020121800020 |
01 |
0110 |
18495693000104 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES EM DEZEMBRO 2020. |
400,00 |
18/12/2020 |
2020 |
2020121800021 |
01 |
0110 |
00360305459280 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONÃRIO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. DEZEMBRO 2020. |
161,20 |
18/12/2020 |
2020 |
2020121800022 |
01 |
0110 |
00000000124753 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
10,45 |
21/12/2020 |
2020 |
2020122100001 |
01 |
0110 |
60394102487 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 12/2020. |
3.250,00 |
21/12/2020 |
2020 |
2020122100002 |
01 |
0110 |
27197263468 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 12/2020. |
3.249,48 |
21/12/2020 |
2020 |
2020122100003 |
01 |
0110 |
08841116000165 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÃVEL PARA O VEÃCULO PERTENCENTE A CÂMARA MUN. DE OLHO D'ÃGUA DAS FLORES. |
105,49 |
21/12/2020 |
2020 |
2020122100004 |
01 |
0110 |
29242118000108 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIRÇOS DE TRANSMISSAO EMISSORA DE RADIO DAS SESSOES DA CÂMARA MUNICIPAL |
1.045,00 |
22/12/2020 |
2020 |
2020122200001 |
01 |
0110 |
02235144462 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 12/2020. |
3.250,00 |
22/12/2020 |
2020 |
2020122200002 |
01 |
0110 |
00000000124753 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
10,45 |
23/12/2020 |
2020 |
2020122300001 |
01 |
0110 |
03425110411 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 12/2020. |
3.250,00 |
23/12/2020 |
2020 |
2020122300002 |
01 |
0110 |
53414705400 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 12/2020. |
3.250,00 |
23/12/2020 |
2020 |
2020122300003 |
01 |
0110 |
03329532467 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 12/2020. |
3.250,00 |
23/12/2020 |
2020 |
2020122300004 |
01 |
0110 |
14003565000137 |
PELA DESPESA EMEPNEHADA, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONSUMO NA CÂMARA MUNICIPAL |
271,88 |
23/12/2020 |
2020 |
2020122300005 |
01 |
0110 |
14003565000137 |
PELA DESPESA EMEPNEHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA USO NA CÂMARA MUNICIPAL |
152,35 |
23/12/2020 |
2020 |
2020122300006 |
01 |
0110 |
14003565000137 |
PELA DESPESA EMEPNEHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA USO NA CÂMARA MUNICIPAL |
45,66 |
23/12/2020 |
2020 |
2020122300007 |
01 |
0110 |
07136774000193 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE OS QUAIS SERÃO UTILIZADOS POR ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 |
189,10 |
23/12/2020 |
2020 |
2020122300008 |
01 |
0110 |
29979036000140 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONÃRIO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. NOVEMBRO 2020. |
1.184,44 |
23/12/2020 |
2020 |
2020122300009 |
01 |
0110 |
29979036000140 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A JUROS DA GUI INSS 11/2020 |
130,21 |
23/12/2020 |
2020 |
2020122300010 |
01 |
0110 |
00360305459280 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
10,00 |
28/12/2020 |
2020 |
2020122800001 |
01 |
0110 |
24158979000199 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
2.004,00 |
28/12/2020 |
2020 |
2020122800002 |
01 |
0110 |
00360305459280 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
59,00 |
30/12/2020 |
2020 |
2020123000001 |
01 |
0110 |
12251468000138 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE REPASE DUODECIMO AO EXECUTIVO |
74,45 |
30/12/2020 |
2020 |
2020123000002 |
01 |
0110 |
12251468000138 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE REPASE DUODECIMO AO EXECUTIVO |
53,43 |
01/12/2020 |
2020 |
2020072400001 |
01 |
0110 |
11111111111 |
ANULADO |
0,30 |
18/12/2020 |
2020 |
2020082000018 |
01 |
0110 |
15392907000110 |
BOLETO CANCELADO |
150,00 |
01/12/2020 |
2020 |
2020111900007 |
01 |
0110 |
33000118000179 |
EMPENHADO ERRONEAMENTE |
168,28 |